你好,這個沒問題,看二維碼后臺有明細數據
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,我公司承包了一片旅游景點區,然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發票,發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀
老師。我們是餐飲行業。每個月會有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對公賬戶的。那我在申報的時候是不是就應該按每天實際的營業額申報?申報增值稅的時候,是不是已開發票部分填在開具發票那里。未開票的是填在納稅調整檢查那里嗎她
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉過來產生了一筆手續費(手續費是直接從轉賬金額里面扣了)。比如客戶轉了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師,我們舉辦一個大會,參會人員掃公司的二維碼繳費,我打銀行回單的時候,大部分都是通過待清算商戶款項轉入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉入的,后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時候是開了所有公司的發票。現在的問題是:根據梳理的客戶開了全部客戶的發票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發票一個公司對應銀行轉入的款,我怎么做賬呢?
我怎么做賬?開的發票是具體的公司,但是銀行打款統一打在了清算商戶里面的
你好,這個是沒問題的
可以取得清算明細
我現在做分錄怎么做
簡單處理就借銀行存款,貸主營業務收入等應交稅費應交增值稅
開的發票抬頭和銀行打款不一致,單純的就發票和回單來做賬
3月份只是收到的他們的打款,發票是4月份才開的
二維碼繳費也可以取得明細
具體業務是幾月完成的?
3月底舉行的
那就應當3月開票申報
3月底那幾天報名繳費,然后參會,4月初人家才開始陸續要發票的
那3月應當做無票收入,
4月是開了的
是的,如果三月沒做無票收入,是滯后納稅
為啥 不是預收呢
我3月份做無票收入,四月份有做一次收入,重復了
4月開票就紅字沖回無票收入,不會出現重復
因為3月滿足納稅義務條件
如果3月做成預收呢,業務對方也不曉得是多久發生的,
你好,銷售方自行判斷納稅義務時點