你好,費(fèi)用本是去年的不用做調(diào)整,發(fā)票放到去年憑證后就行
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,我去年交了保險費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
老師,請問一下我單位去年12月份有一筆車輛保險費(fèi),當(dāng)時沒收到發(fā)票入了管理費(fèi)用,但是他們發(fā)票今年才開具,現(xiàn)在我需要做損益調(diào)整,再把去年的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到預(yù)付款,請問下我的憑證應(yīng)該怎么出具?
老師,請問一下我單位去年12月份有一筆車輛保險費(fèi),當(dāng)時沒收到發(fā)票入了管理費(fèi)用,但是他們發(fā)票今年才開具,現(xiàn)在我需要做損益調(diào)整,再把去年的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到預(yù)付款,請問下我的憑證應(yīng)該怎么出具?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
金額對不上,而且去年以為開具普票全部入了管理費(fèi)用,今年她們開具專票,金額也和去年入賬的不一致。
借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整沖銷去年的,再按發(fā)票做