你好,45只有這一個印花稅是。
小規模需要計提增值稅嗎?比如4-6月的增值稅,需要在6月計提嗎?需不需要做筆分錄,借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅?還是在7月支付的時候直接做一筆借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 ,如果不做借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅,那不是應交稅費-銷項稅額一直掛著余額?
單位12月份買了一輛車,當時候做的分錄是借固定資產,應交稅費增值稅進項,貸銀行存款,然后1月交的車輛購置稅這個應該怎么做分錄
小規模公司到稅局代開增值稅專用發票,繳納的增值稅、城建稅和印花稅由個人代墊支付后找公司報銷,會計分錄是這樣出嗎? 1.借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(小規模)-銷項稅 2.借:稅金及附加-城市維護建設稅 貸:應交稅費-城市維護建設稅 3.借:應交稅費-應交增值稅(小規模)-銷項稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-印花稅 貸:其他應付款-張** 4.借:其他應付款-張** 貸:銀行存款
一般納稅人,月底時,認證稅時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸: 應交稅費-待抵扣進項稅額,不應該是:應交稅費-應交增值稅-待認證稅結轉時:借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出【有,就記,沒有不記】,應交稅費-待抵扣進項稅額【借或貸】在計提時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,交納時:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,支付時沒直接用銀行存款支付,而是前期多繳稅的稅來抵扣呢,貸方是什么呢? 那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄,都是直接用前期多繳的稅費來抵扣的,
1月份做了這筆分錄:借:固定資產-運輸設備 87610.62 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10353.98 貸:應交稅費-應交增值稅-車輛購置稅 7964.6 貸:銀行存款 90000 借:應交稅費-應交增值稅-車輛購置 7964.6 貸:其他應付款-某某 7964.6,另1月支付了一筆印花稅,借:應交稅費-印花稅 45 貸:銀行存款 45 問:現金流量表的支付的稅費 金額應該是多少?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
你那個車購置稅不對,購置稅它不通過應交稅費核算,借固定資產,貸銀行存款,這個就是購置稅的,和你的車一塊做固定資產里面。
購置稅是由單位領導墊付的,他還沒報銷,不是需要掛賬嗎?
借固定資產、應交稅費、應交增值稅、進項 貸、銀行 其他應付款。
老師,你這樣做的分錄不平
我的銀行存款實際付了90000
你好,借固定資產應交稅費,應交增值稅進項貸,銀行存款9萬,其他應付款7964.6,哪個不平?
固定資產里面包含著固定資產的購買價格和購置稅呀。
車輛購置稅為什么不能通過應交稅費來做呢?
好,因為這個是稅法的規定呀。
就跟契稅是一樣的,這些做成本里面的。
我這個購置稅也是計入到成本里,只是反映了一步這個購置稅是由領導墊付的
是的對的,是這么做的正確的。
車子含稅價款90000(不含稅價為79646.02,進項稅額10353.98)領導墊付的是車輛購置稅
借:固定資產79646.02+購置稅7964.6=87610.62 ,購置稅是7964.6是計入到固定資產成本里的
你好,具體的還有哪里不明白嗎?借固定資產79646.02?7964.6 應交稅費應交增值稅進項10353.98, 貸銀行存款9萬, 其他應付款7964.6。
借:固定資產-運輸設備 87610.62 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10353.98 貸:應交稅費-應交增值稅-車輛購置稅 7964.6 貸:銀行存款 90000 借:應交稅費-應交增值稅-車輛購置 7964.6 貸:其他應付款-某某 7964.6
我這樣做的分錄可不可以呢?
不可以,不可以,不可以
借固定資產79646.02?7964.6 應交稅費應交增值稅進項10353.98, 貸銀行存款9萬, 其他應付款7964.6。
借固定資產79646.02?7964.6 應交稅費應交增值稅進項10353.98, 貸銀行存款9萬, 其他應付款7964.6。