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老師,我出售固定資產(chǎn)380萬,開具的光伏系統(tǒng)發(fā)票,通過固定資產(chǎn)清理科目入的賬,這樣我財務(wù)報表上收入和納稅申報表上收入對不上啊?差距太大呢

2024-04-08 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 13:19

你好,你可以把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:23

老師,我們經(jīng)營范圍有光伏設(shè)備出售,可以計入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:24

你好,你出售固定資產(chǎn)的最好不要做主營業(yè)務(wù)收入,最好還是做其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:27

老師,23年出售了兩筆,我都是計入了主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,年報需要調(diào)整嗎?24年1月份又出售了51萬,開具51萬光伏設(shè)備的發(fā)票,我需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:28

用的以前的不用調(diào)整了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:28

不用的,以前的不用調(diào)整。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:30

不調(diào)整的話,年報上我固定資產(chǎn)原值減少了,報表項目上沒有營業(yè)外收入,也沒進(jìn)資產(chǎn)處置損益,這樣會有預(yù)警嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:30

你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理的。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:32

老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,出售固定資產(chǎn)不是不確認(rèn)收入嗎?到底怎么做是對的呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:33

你好,為了避免你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:33

你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理的。已讀 2024-04-08 13:30

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:33

就按照這個來,還有其他的問題嗎?

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:40

好的,老師,按這個來入。那我23年年報需要調(diào)整嗎?老師?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 13:41

你這個營業(yè)收入,你這個營業(yè)收入里面包含著其他業(yè)務(wù)收入嗎?如果包含的話不用。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 13:47

老師,包含的,但是我賬上沒計入其他業(yè)務(wù)收入。剛剛有個老師說,出售固定資產(chǎn)原值減少了,但是報表項目未見資產(chǎn)處置和營業(yè)外項目,會有預(yù)警?有這說法嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 14:04

你好。如果你做了借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。這個有風(fēng)險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 16:54

老師,融資租賃直租業(yè)務(wù),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,看看這樣下賬對嗎?支付租金:借:長期應(yīng)付款-本金23359.47 財務(wù)費用-融資利息:6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3471.15 貸:財務(wù)費用-融資利息 3471.15

老師,融資租賃直租業(yè)務(wù),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,看看這樣下賬對嗎?支付租金:借:長期應(yīng)付款-本金23359.47 財務(wù)費用-融資利息:6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3471.15 貸:財務(wù)費用-融資利息 3471.15
老師,融資租賃直租業(yè)務(wù),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,看看這樣下賬對嗎?支付租金:借:長期應(yīng)付款-本金23359.47 財務(wù)費用-融資利息:6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3471.15 貸:財務(wù)費用-融資利息 3471.15
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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:56

不行,你這個財務(wù)費用不能一次做,你是一次做了吧。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 16:56

把這個財務(wù)費用改成長期應(yīng)付款。

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快賬用戶4448 追問 2024-04-08 16:58

這個財務(wù)費用是本月本期的,老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:01

那就可以了,可以這么做。

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你好,你可以把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
2024-04-08
同學(xué),你好,如果是填寫錯誤的,需要去大廳修改申報表。
2022-03-27
你好,是的,其實在實操中很多都當(dāng)做其他業(yè)務(wù)收入來申報的。
2025-04-14
申報增值稅的時候也得填寫收入的
2023-11-10
對的,是的,正確的是你這么做的,但是最好是調(diào)整一下,你第二個分錄是借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入,然后借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
2023-11-10
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