你好,你可以把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
老師,我們處理了一批固定資產(chǎn),當(dāng)時走了固定資產(chǎn)清理,我們開發(fā)票了,報稅的增值稅申報表上的收入,大于實際的收入,處理的固定資產(chǎn)是不走收入的,這么怎么弄
老師你好,我告訴出售固定資產(chǎn)清理,用的是固定資產(chǎn)清理這個科目,但是增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就差了固定資產(chǎn)清理這個科目的余額!老師,這樣對不對呢,需不需要調(diào)整
老師你好,我告訴出售固定資產(chǎn)清理,用的是固定資產(chǎn)清理這個科目,但是增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就差了固定資產(chǎn)清理這個科目的余額!老師,這樣對不對呢,需不需要調(diào)整
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開票的時候按照13%開票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報表的收入和我賬上財務(wù)報表的收入不一致,怎么辦?
老師請問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細(xì)加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
老師,我們經(jīng)營范圍有光伏設(shè)備出售,可以計入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,你出售固定資產(chǎn)的最好不要做主營業(yè)務(wù)收入,最好還是做其他業(yè)務(wù)收入。
老師,23年出售了兩筆,我都是計入了主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,年報需要調(diào)整嗎?24年1月份又出售了51萬,開具51萬光伏設(shè)備的發(fā)票,我需要調(diào)整嗎?
用的以前的不用調(diào)整了。
不用的,以前的不用調(diào)整。
不調(diào)整的話,年報上我固定資產(chǎn)原值減少了,報表項目上沒有營業(yè)外收入,也沒進(jìn)資產(chǎn)處置損益,這樣會有預(yù)警嗎?
你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理的。
老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,出售固定資產(chǎn)不是不確認(rèn)收入嗎?到底怎么做是對的呢?
你好,為了避免你的增值稅銷售額、所得稅的銷售額不一致,我上面給你寫了。
你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借,營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理的。已讀 2024-04-08 13:30
就按照這個來,還有其他的問題嗎?
好的,老師,按這個來入。那我23年年報需要調(diào)整嗎?老師?
你這個營業(yè)收入,你這個營業(yè)收入里面包含著其他業(yè)務(wù)收入嗎?如果包含的話不用。
老師,包含的,但是我賬上沒計入其他業(yè)務(wù)收入。剛剛有個老師說,出售固定資產(chǎn)原值減少了,但是報表項目未見資產(chǎn)處置和營業(yè)外項目,會有預(yù)警?有這說法嗎?老師
你好。如果你做了借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。這個有風(fēng)險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
老師,融資租賃直租業(yè)務(wù),執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,看看這樣下賬對嗎?支付租金:借:長期應(yīng)付款-本金23359.47 財務(wù)費用-融資利息:6812.8 貸:銀行存款:30172.27 收到發(fā)票:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3471.15 貸:財務(wù)費用-融資利息 3471.15
不行,你這個財務(wù)費用不能一次做,你是一次做了吧。
把這個財務(wù)費用改成長期應(yīng)付款。
這個財務(wù)費用是本月本期的,老師
那就可以了,可以這么做。