你好,借營業外支出貸庫存,應交稅費。
老師,請問,公司購買了一批庫存商品,供應商只開具一半的進項發票給我們,另外一半金額不開具發票了,這批商品我們該如何做賬,才能保證后期出庫做平呢?
老師,我想問下我們公司未稅購進來的產品,然后贈送給客戶,(沒有進項票和銷項票)這個要怎么做賬
老師,你好,我們公司是商貿企業,我們進了一批貨,其中有兩個產品我們作為贈品贈送給人家了,請問這個進賬稅可以抵扣不
老師你好,有個問題想咨詢,就是供應商贈送一批贈品,我們不用給錢的所以供應商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進項可以開票給客戶嗎,對啊,我意思就是說這種情況確定是沒有進項,開銷項有沒有啥影響,那庫存不是就會一直掛著負數嗎
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應該是借:業務招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
那企業所得稅怎么處理呢?
企業所得稅也是正常交的。
是不是匯算清繳的時候要調增?老師
你好匯算清繳做視同銷售收入交所得稅是這個意思。