你好,這個折舊額是可以抵企業(yè)所得稅的
要是,我一般納稅人公司,拿到購買車的專票,但新公司,暫時沒有收入,想著先不認證抵扣先。我想是否可以不入賬,不建固定資產(chǎn)清單,也不折舊先。等認證抵扣后再建固定資產(chǎn)折舊入賬可以嗎?正確應該需要怎么做呢?
老師單位購買一輛二手車,很破舊價格3000,這種不需要折舊了吧?直接入固定資產(chǎn),以后清理的時候在處理可以嗎?
老師公司收購二手車進行過第三方評估價格入固定資產(chǎn)可以按評估價格入嗎之前8月評估完的,入11月固定資產(chǎn)可以嗎,因為是已經(jīng)折舊完的很久的車還用計提折舊嗎
老師,我想咨詢一下,購買二手車可以入固定資產(chǎn)然后進行折舊的嗎,是不是不可以抵稅呢
老師我想咨詢一下,我們公司買了一輛車子,然后已經(jīng)累計折舊完了,然后賣給人家了,現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)可以轉讓嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
也就是說可以入固定資產(chǎn),是吧
對的,沒錯,就是這個意思