你好 計提社保,工資,借:生產成本,管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資,社保 繳納社保,借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款 發放工資,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應收款(個人負擔部分)
老師,計提公司社保和工資的會計分錄怎樣做?還有發放工資的會計分錄?
老師好 ,請問計提社保 、交社保 和發放工資這一整套的會計分錄應該怎么做呀?
老師 之前提供的工資社保公積金個稅計提及發放工資社保公積金個稅分錄不完整 我需要完整版的計提及發放會計分錄 謝謝
老師,有個稅,有社保,計提工資和發放工資完整的分錄是什么呀?
你好老師,完整的計提社保,工資和發放的會計分錄是怎么樣的
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
個稅的再給我一個,謝謝老師
你好 個人所得稅的計提分錄是,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅 繳納分錄是,借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款