借管理費用或是庫存商品等 貸應付賬款。
老師,產品發出,沒有收到貨款,也沒有開發票,麻煩問一下怎么做會計分錄
老師,收到貨款或退款沒有對公,只是 老板個人收款或是退款,那會計分錄應該怎么做呢?麻煩告知下,謝謝!
老師,麻煩問一下,我是個人,給一家公司做代帳會計,對方每個月支付我1000元的代賬費,那我應該怎么記錄這筆代賬費的分錄呢
#提問#支付款當時沒收到發票,2個月后收到的,分錄怎么寫,實際支付款的時候分錄是,借 管理費,貸 銀行,收到發票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
麻煩給我看下,給我標記下,哪個是智聯這家公司,付款,但是沒有收到發票的,我不會看
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以做其他應付款嗎?
可以的,可以這么做的。
做的這個算費用嗎?意思是如果我這個月收入是100萬,發票是50萬,按這個科目做的話, 這個能抵扣費用嗎?就是少交企業所得稅?
我不知道他給你開的是什么業務,你這個是用在哪里的。
我們是物業公司,個人(公司的總經理),我們租的她的車,她給我們代開的發票租車發票,但是沒有付款,
就是按您說的這個科目做的話,如果在沒有發生其他業務的情況下,只有個收入100萬,這個發票50萬,我想問一下能少交企業所得稅嗎?
借管理費用帶其他應付款
就是如果這個發票不做賬的話,收入是100萬,要按這個交稅,現在有這50萬發票,沒付款,按這個科目做的話,會不會少企業所得稅,就是這個意思?
這下表達清楚了沒?
對的,你只要增加了管理費用就會的呀。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。