您好,以為是可以彌補虧損的,所以不用計提企業所得稅
我們公司7-9月份利潤總額是30萬元,1-9月利潤總額為負3萬元,那我現在申報第三季度的報表還需要計提所得稅嗎?
老師好,如果公司21年四季度累計利潤總額20萬元,22年3月份進行匯算清繳后利潤總額是21萬元,補交所得稅*元。那這樣利潤總額不就對不上了?
老師,你好!咨詢下我們12月份的利潤表里面我看利潤總額本年累計數是正數,但是本月數是負數,那所得稅是否要交呢
老師,你好!請教下我們公司至23年12月底利潤表上的利潤總額累計為負400多萬,今年1月份利潤總額100多萬,2月份利潤總額為負30多萬,三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤總額算還是說和去年的累計計算呢?
老師您好,報12月份企業所得稅是按照利潤表中 利潤總額 的本年累計數計算吧,比如利潤總額累計數是20萬,那就交1萬的所得稅對吧?那我未分配利潤借方余額18萬,這個什么時候彌補呢,謝謝
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
我的意思是今年第一季度需要交所得稅嗎?可以用今年的利潤總額去彌補之前的虧損,那就是說還不用交所得稅咯,直到所有虧損彌補到有利潤為止才交稅,是不是這么理解
是的,沒錯的,就是這么理解
好的,那得等去年虧損的400多萬彌補了再考慮交所得稅!謝謝老師!
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