誰給你開發票,你和誰簽訂一個合同。
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務,項目是跟總公司做在一個賬套里面,沒有單獨核算。現在我們領導,讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目,發票是開工前,甲方就讓提前將發票金額全部開給他們。后期按照進度撥付工程款。我現在只能根據流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出,但是,我對營業稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
老師,我這邊又有問題,要問您了,就是,比如說我這邊是做計件的,然后供應商給我們開票,他開呃在建,他在開空存款項或者是建筑工程的時候,他的發票開的時候,不應該就是要把那個工程項目寫上嘛,然后現在呢,他有一個工程項目景觀工程,他的合同是500萬,但是他結算下來只有300萬,相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬,然后他在付款的時候吧,我們已經給他付到了300萬,這樣子的意思。
老師您好,我是一般納稅人工程監理公司,我們公司有好幾個人是按年付監理總監費的,也就是一次性在年初給8萬,做到其他應收款,然后按簽訂的合同2年平攤,做成工資表的形式,沖其他應收款,這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤萬賬是平的,但是實際我的賬上我發現這部分人其他應收款不平,有的借方有余額,有的貸方有余額,老師我現在需要將這些人的余額調平,現在應該怎么做呢,就是這些人也已經離職了,我一直也不能在賬上就這么掛著
老師您好,我們是監理公司,現在跟林業局簽訂合同,金額10萬,現在發票已經開具,款項也已經收到了,這其中項目雖然是跟林業局的,但是我們要給介紹了這個活的林業局的領導扣除稅費和管理費之后返款,也就是說這個項目是他掛靠的,現在款返給這個領導了,但是成本票這個領導不開,他是找人開的,老師這種的我應該讓寫個什么證明,或者說是做個什么合同,不然我感覺我做賬不合適
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
更正申報之后產生稅款會產生滯納金嗎
老師問題請教一下,就是個人獨資企業投資人是a,營業執照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續申報或更正A表】。怎么申報
根據他開發票的內容來定,這個合同就是給稅務局看的。實際這個合同并不是真實的業務。
發票是這個林業局領導找人開來的,合同是跟林業局簽訂的。我們返款是給這個林業局的領導付了的
誰給你開發票,你和誰簽訂合同,然后你支付給另外的人,再出一個委托書。這個發票上面的銷售方委托他個人收款。
其實這個業務就是領導自己的活,最后我們扣除稅費管理費要給對方返款,按理來說應該是錢給他了他把成本票開過來是合適的,但是他沒開,又找人開過來了,我就覺得很亂。
對的是的,這個屬于虛開發票