同學你好,先看一下題目,請稍等
老師,您好,事項二錯誤的分錄這塊知識點屬于哪塊的?設計以前年度損益調整屬于哪塊的知識點?想不起來了。 事項二題目要求更正分錄,對于錯誤的分錄中的其他應收款不應該用貸其他應收款沖減掉嗎?為什么答案直接用其他受益直接替代? 事項三,是不是因為管理費用增加了,利潤減少了,所以所得稅費用減少?最后一個分錄是怎么來的?
尊敬的老師好,首先祝您節日快樂! 想咨詢您兩個問題,望您賜教: 1、公司購買了7套房產,目前還未交房,僅付了房款并拿到對方開出的發票,請問要如何做賬,如何提折舊,按多長時間提折舊呢? 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目,而是直接將款項放入應收賬款、預付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來看工作量太大,請問老師,我該怎么處理比較合適啊??
老師您好,我們是小企業會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統里更正2021年的企業所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數據也會有影響,這不就等同于我多調整了一次嗎?但是如果不調整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現呢?謝謝!
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業所得以及滯納金 問題1:企業會計入賬借:營業外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業外支出科目,等年度匯算清繳時候,調增應納稅所得額? 問題2:往年的應收賬款和其他應收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業會計準則,直接可以經過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業外支出這個科目,等匯算清繳時候,調增應納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業年度匯算清繳是否要調增詳細解答一下,謝謝。
注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折8,不能稅前扣除,發票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄,你好有調整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師2025年也可以五年以內的都可以之前納稅調增了發票到了納稅調減注意一下時間五年以內2023-06-1420:10問追問為什么是5年之內呢?
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
折舊原來是按12年折的,每年折舊額100,除不盡是因為錯誤方法按9年折舊,所以除不盡。并對以前的折舊額進行了調整
2018年下半年不用補分錄,把多提的折舊沖回去就行了
問題二,調整分錄是把以前年度損益調整中,所錯誤調整的數值沖掉了,調整以后,總金額是正確的
老師,為啥要調整2018年前半年的,不是未來適用法嗎,調整后的金額是125,加上上半年的了
因為題目中的會計處理錯了
題目中追溯調整了,要把追溯調整部分再調回來