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你好,平時入賬有一些收據之類的,這個顯然不合規的,可以在所得稅年度匯算清繳調增這部份么?調表不調賬的話,原來賬上那個利潤也不調是不是?

2024-03-27 17:30
答疑老師

齊紅老師

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2024-03-27 17:30

你好,同學 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調整

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快賬用戶2533 追問 2024-03-27 17:37

這樣處理:原來利潤不用沖減,只不過調增納稅

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:38

是的,你說的很對的,同學

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快賬用戶2533 追問 2024-03-27 17:41

如果是暫估材料致匯算清繳也沒有發票回來,那么也是調增納稅,調表不調賬,原來利潤也不去沖減嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:45

是的,你說的很對,就是匯算清繳附表納稅調整

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快賬用戶2533 追問 2024-03-27 17:53

暫估入賬材料分錄怎么做:借:原材料 貸:應付賬款或現金,如果沒有發票回來,這條分錄不用處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 17:54

不用處理,因為業務是真實的

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相關問題討論
你好,同學 可以的,在匯算清繳的附表105050里面納稅調整
2024-03-27
對的同學只是匯算清繳調整,其他不用動
2022-11-25
您好,按照借:管理費用-辦公費,貸:現金;計入2021年的損益中即可
2021-01-20
不需要啊,因為管理費用是利潤表的數據,是期間費用,他在年末是歸零的
2021-09-30
納稅調增只是稅務上不可以稅前扣除,賬面上還是實際發生金額為你們的成本,這個不需要調賬的,這就是稅會差異
2021-09-30
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