經(jīng)營所得稅務(wù)年報根據(jù)利潤總額來繳納的
老師好,小規(guī)模納稅人個體工商戶,申報經(jīng)營所得是查賬征收,增值稅沒有超過30萬不交稅,那經(jīng)營所得沒有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤為負(fù),經(jīng)營所得也不交稅,這樣可以嗎。
小規(guī)模季度每開票不超過45萬,沒有成本票,用交增值稅嗎?還有企業(yè)所得稅呢,需要交嗎?以一個季度的來算,不按年
老師,個體戶從事鋼材銷售,第二季度開票沒有超過30萬,經(jīng)營所得按多少交稅? 有沒有規(guī)定說超過多少,才交經(jīng)營所得?(像小規(guī)模的增值稅一樣)
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點,這個我會虧嗎?因為不用交增值稅但是要交企業(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
個體戶是小規(guī)模查賬征收,季度開票沒超過30萬,不用交增值稅,那經(jīng)營所得稅務(wù)年報需要交稅嗎,年報有沒有減免的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因為之前沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業(yè)收到個稅退付手續(xù)費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
沒有規(guī)定是多少減免的嗎?
《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費政策的公告》國家稅務(wù)總局公告2023年第12號:對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日終止執(zhí)行。
是填紅框這里嗎?
是的,是填紅框這里
減免稅額是填總的收入還是減掉一半的收入
減免稅額是填減少的一半稅。不是收入
好的,年報經(jīng)營所得不管企業(yè)開的是普票還是專票都是算作經(jīng)營所得的收入申報的,是吧
不管企業(yè)開的是普票還是專票都是算作經(jīng)營所得的收入申報
經(jīng)營所得率是個稅稅率嗎?
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅稅率表具體如下:全年個稅區(qū)間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個稅區(qū)間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。
工資的表也發(fā)給我一下
報年報經(jīng)營所得的金額要納入個人所得稅匯算清繳嗎?
報年報經(jīng)營所得的金額,不要納入個人綜合所得稅匯算清繳
好的,那個核定征收年報是系統(tǒng)自動申報的,還是本來就沒有的?要是開票超過核定額了,需要報年報嗎?
這個不確定了,按理解,也是自動申報,不用再報年報
個體戶1-9月是核定征收,10-12月是查賬征收,怎么報年報呢?
這種情況不確定了,按理解是按四季度數(shù)據(jù)申報,建議與稅局確認(rèn)下