您好,其他應付款不是應付股利+應付利息+其他應付款,其他應付款是單獨科目,單獨按賬務系統里其他應付款科目填列
老師你好!我資產負債申報表里沒有應付利息這個項目應該怎么填寫?是合并填到其他應付款還是其他應交款
資產負債表里其他應付款金額是80萬,但是明細賬里面其他應付款是43萬,這個怎么看,不是應該一樣的嗎
老師,現在轉股,2季度資產負債表里面其他應付賬款有5萬,未分配利潤是負數,那么這個其他應付賬款需要繳稅嗎
老師您好,晚上打擾了。在資產負債表里其他應付款這個報表項目是根據其他應付款這個總賬科目的余額填寫的嗎?有應付股利和應付利息的事嗎?
資產負債表里的其他應付款不應該等于應付股利+應付利息+其他應付款嗎,但是我從電子稅務局查看去年第四季度的資產負債表,這是之前的會計填的,這個資產負債表里應付利息是一欄,其他應付款是一欄,那他這個其他應付款是哪幾個會計科目的和啊
工商年報里社保單位繳費基數,填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
是后來改了嗎,教材里不是這樣寫的啊
我說的是資產負債表里的其他應付款
資產負債表里得其他應付款概念是一樣得,與其他地方得其他應付款都需要保持一致
意思就是資產負債表其他應付款這個項目就等于其他應付款會計科目嗎
是的,不存在您說的那種情況
那為什么課本里寫的是資產負債表里的其他應付款等于它們的和呢
不可能的,您再返回去看看
課本就是這樣寫的呀
您看一下
你好老師到底應該按哪個呀我這邊在建賬,之前沒有實操過
您好,其他應付款單獨填報,應付股利和應付利息都需要單獨設科目
是后來變更了嗎
如果是小企業,沒有執行這部分科目的資產負債表沒地方天才需并入這個科目