你好,對的,到了a公司如果分紅,也需要繳納個(gè)稅的,如果已經(jīng)繳納稅費(fèi),那就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的哈
請問下a有限公司的利潤是先繳納了25%的企業(yè)所得稅,才能將分紅給合伙企業(yè)?那么合伙企業(yè)的Gp是B有限公司。那么B收到a.公司給合伙企業(yè)的分紅,不需要再繳納企業(yè)所得稅吧?但是從b公司分紅給股東還是要20%的個(gè)稅是嘛?
老師,假設(shè)我們公司的股權(quán)架構(gòu),從自然人改成公司股東形式的,假設(shè)我們A公司,去注冊一個(gè)A電子科技公司,投資A公司,然后A要是有利潤2000W,正常還要繳納高新15%企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是不用繳納企業(yè)所得稅,就可以先免稅的把這2000W給到A電子科技公司去用,然后A電子科技要分紅給股東的話,就只繳納20%個(gè)稅了,也就是少了企業(yè)所得稅這塊?是這么理解嗎.正常如果是自然人公司持股的話,2000W利潤要交繳納15%所得稅再繳納20%分紅個(gè)稅
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬分紅,那這200萬只B公司利潤形的所以交過所得稅,A得到這200萬后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬分紅走,那張某是不是又要交個(gè)人所得稅?
甲之前在A公司是股東有實(shí)繳,在B公司也是股東沒有實(shí)繳(甲在兩個(gè)公司的出資比例不一樣),今年年初A公司變更了股東,甲的那一部分轉(zhuǎn)讓給了股東乙,他現(xiàn)在想把A公司甲轉(zhuǎn)讓給乙的那一部分再轉(zhuǎn)到B公司甲的名下可以嗎?
老師你好,之前B公司為了避免個(gè)人從企業(yè)拿到分紅,更改了公司的股東比例,現(xiàn)在是A公司100%持股,B公司現(xiàn)在盈利了,A公司取得的分紅可以免繳所得稅,但是分紅到了A公司在進(jìn)行給股東方紅是不是也要繳納個(gè)人所得稅,A公司實(shí)質(zhì)是個(gè)空殼公司,這樣的風(fēng)險(xiǎn)大嗎
房產(chǎn)測繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會(huì)在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師,A公司是空殼,沒有收入,利潤是負(fù)數(shù),取得的分紅彌補(bǔ)虧損后分紅,這樣少繳納個(gè)稅也沒有問題嗎?
你好,如果是實(shí)際業(yè)務(wù)就沒有關(guān)系,如果是特意把母公司做虧了還是建議金額不大了,肯定有風(fēng)險(xiǎn)的,畢竟空殼公司虧損金額大也不正常的
好的,收到了,謝謝老師
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