你好,請把題目完整發一下帶題目
老師,能教教我做這道題嗎
老師,你好,這道題怎么做,能教一下嗎?
老師,這道題怎么做呢?能講解一下嗎?
老師能不能給我做一下這道題
老師你好,這兩道題怎么做呢?我老是搞不懂,能不能把做題思路方法教一下我,好嗎?
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
好的老師
這是社保費的申報表
這是題目的內容
這是題目的全部內容
這個該怎么做賬啊
還有這些內容,是全部內容了是一道題
我怎么區分個人和單位承擔部分
上面的申報表上有啊
按照申報表來區分個人和單位承擔的
就不知道怎么算
幫個忙啊老師江湖救急
老師知道了,別著急,我仔細看看
好的謝謝考試幫幫我
江湖救急啊老師
快一點啊老師
怎么樣了老師半個把個人部分算出來和銀行存款也算出來就好了謝謝你啦
老師怎么樣了呢怎么這么慢啊
老師老師老師老師教我一下呀有點急噠怎么這么慢啊在干嘛啊要算這么久嗎我的天啊
借應付職工薪酬13975.02-4216.59=9758.43 其他應付款803.16+200.79+3212.64=4216.59 貸銀行存款13975.02
確定這是對的嗎老師
這個職工薪酬是管理費用嗎
計提時如果人是管理部分得計入管理費用
什么意思我要的是
借管理費用借其他應付款和待銀行存款
之后就不知道怎么做了你這個做的對不對啊
你計提時借管理費用 銷售費用 貸應付職工薪酬
不是啊我一直都是這個記賬憑證啊借管理費用借其他應付款和貸銀行存款
你上面的確定是對的嗎
是的,這個分錄沒問題的
你寫的確定對的嗎
計提分錄和繳納分錄沒有問題