您好,本次消費 借;銀行存款 500,銷售費用-銷售折扣或促銷費 50,貸:預收賬款(贈送金額)50 主營業務收入 500/1.13 應交稅費-應交增值稅。500/1.13 *13% 下次消費時,借;銀行400 預收賬款 50,貸;主營業務收入450/1.13 應交稅費-應交增值稅。450/1.13 *13%
請問老師,加油站,客戶充值加油卡的時候,送給客戶便利店現金抵扣券(也屬于加油站)。1.請問客戶在便利店消費500元,可以抵扣50元。2.請問老師怎么寫這筆分錄。圖片顯示抵扣50元不用繳納增值稅的政策依據?兩個問題。請老師幫忙解答
酒店搞活動 餐飲費500就送客戶50元菜金券,等下回消費可以抵扣餐飲費 這個菜金券50元現在該怎么處理賬務
酒店餐飲滿700元 贈送代金券50元 下次消費的時候可以抵扣餐費 這個50元怎么做賬
我酒店餐飲費1000元 送代金券50元 下次消費的時候可以抵扣餐費 這個50怎么做賬
酒店餐飲客戶消費了1000元 送了1張50元的代金券 下次消費可以抵扣餐飲費 這個50元怎么做賬
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
就是說這個50元 我需要 借 銷售費用 銷售折扣 50 貸預收賬款 50 是這個意思嘛
您好,是的,這跟充值送一樣的 充值款時, 借;銀行存款,銷售費用-銷售折扣或促銷費,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。 實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。