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老師,3月中旬公司已經發貨,已入賬確認收入,款未收到對方答應下月打款,發票未開給對方,4月初1-15號申報是按無票收入申報嗎?

2024-03-25 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-25 09:27

你好,是的,按照未開票收入申報

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:30

那下月客戶打款開發票給我公司,要如何做賬務處理呢?麻煩老師詳細寫一下賬務處理,親苦啦!

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:31

把這個未開票收入的做紅字沖銷了,然后再按照開的發票做賬

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:35

老師,按未開票收入紅字沖銷,按發票重新做賬,那不是到下月初又要申報這筆收入不是又要交一次增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:35

負數做一筆,再做一筆正數 等于是沒有多交

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:48

收到款及開發票時紅沖借, 應收賬款 -91400 貸 主營業務收入 -80884.96 應交稅費(銷)-10515.04 借,銀行存款914000 主營業務收入 80884.96 應交稅費(銷)10515.04 貸,應收賬款 914000 (老師你幫我看看是這樣子的賬務處理嘛)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:48

沒錯的,就是這么做賬的呢

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:52

非常感謝老師的指導

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:53

沒事,幫忙給個五星好評,,多謝多謝

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你好,是的,按照未開票收入申報
2024-03-25
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
你好,10月借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 11月 借應收賬款負數貸主營業務收入負數 應交稅費負數 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2024-12-13
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認收入時: 借:應收賬款 100萬 貸:主營業務收入 82.5萬(100萬/1.13) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結轉成本時: 借:主營業務成本(根據實際成本進行結轉) 貸:應付賬款(根據實際成本進行結轉) 二、10月份開具發票時的會計分錄處理 收到工程款時: 借:銀行存款 100萬 貸:應收賬款 100萬 開具發票時: 借:應收賬款 100萬 貸:主營業務收入 82.5萬(100萬/1.13) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結轉成本時: 借:主營業務成本(根據實際成本進行結轉) 貸:應付賬款(根據實際成本進行結轉)
2023-11-07
借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 ? 增值稅-銷項稅
2024-07-11
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