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老師,貨物已在2月發(fā)出,貨款已在發(fā)貨前收到。發(fā)票在4月開給客戶,這怎么做賬?

2024-03-23 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-23 13:41

你好,再2月確認收入,4月確認無票收入負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-23 13:43

分錄2月確認無票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 4月開發(fā)票確認開票收入,同時確認無票收入負數(shù),相當于本期合計為0 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 同時沖銷無票收入 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 負數(shù)

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:03

老師,在2月發(fā)貨的時候銀行已收到貨款10500元,在4月的時候給客戶開專用發(fā)票10500元

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:06

你好,一般是按照發(fā)貨簽收確認收入。2月發(fā)貨簽收,收入在2月確認的

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:08

老師,在2月確認銀行收入,4月開具發(fā)票,2月份的分錄和4月份的開發(fā)票的分錄怎么寫?

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:09

也就是在2月發(fā)貨,2月銀行已經(jīng)收到貨款10500元,在4月才開專票給客戶。

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:11

分錄2月確認無票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入? 10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項10500/1.13* 4月開發(fā)票確認開票收入,同時確認無票收入負數(shù),相當于本期合計為0 借:應(yīng)收賬款10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項10500/1.13*0.13 同時沖銷無票收入 借:應(yīng)收賬款 -10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 負數(shù)-10500/1.13*0.13 也可以4月分錄,如果不分無票和開票收入,也可以4月不做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13 ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:20

老師,不分開票和無票收入的話,在4月里不做分錄。4月里開的發(fā)票怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:24

增值稅申報表申報開票收入,同時在的無票收入里面減去 也有企業(yè)會按照延遲到4月在開票的時候確認收入,不過一般審計會說延遲確認收入,讓調(diào)整按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:35

在2月的時候已經(jīng)申報了未開票增值稅,但在4月里開了發(fā)票也需要申報增值稅,老師,這怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:38

你看下上面的分錄,增值稅在2月已經(jīng)申報了,4月是沒有多交增值稅的

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:46

老師,也就是在4月里要做一個紅沖2月的收入分錄,再做一個確認4月開票的分錄,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 14:48

你好,是的,如果不區(qū)分開票收入和無票收入,4月是可以不做分錄的

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 14:55

好的,老師。 4月里不做分錄,但開了發(fā)票,開了發(fā)票就產(chǎn)生增值稅呀,4月里開的這張發(fā)票是不是直接附在2月分錄里做憑證?

好的,老師。
4月里不做分錄,但開了發(fā)票,開了發(fā)票就產(chǎn)生增值稅呀,4月里開的這張發(fā)票是不是直接附在2月分錄里做憑證?
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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:01

銷售發(fā)票現(xiàn)在都是電子版的了,可以不用打印裝訂的 可以按照公司的習(xí)慣,放到2月的后面沒問題的

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 15:10

老師,我還是不明白。在2月里我做了無票收入申報,賬上寫了收款分錄,4月里補開了售貨專用發(fā)票,開了發(fā)票就會有增值稅,我現(xiàn)在該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:13

你好,這個是正常的稅會差異,記賬上已經(jīng)2月確認過收入了是沒問題的,申報的時候4月增值稅申報表里面會體現(xiàn)稅的開票和不開票情況

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快賬用戶1454 追問 2024-03-23 15:21

存在稅會差異的話,那還不如先紅沖之前的收入然后再根據(jù)發(fā)票確認收入,這樣會不會更好?也就不會存在稅會差異了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-23 15:37

正常的是要這樣處理的 還有提前開發(fā)票的情況,比如一次開了3年的房租發(fā)票,以前開票收款100萬,也不能說把收入都確認了吧,只是增值稅在開票確認,收入還是按照月分攤的

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你好,再2月確認收入,4月確認無票收入負數(shù)
2024-03-23
你好 2月份的時候,做無票收入 4月份的時候,先對無票收入進行紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?
2024-03-23
你好!你先借發(fā)出商品 貸庫存商品。
2021-01-25
同學(xué)你好 你們做應(yīng)收款沒有做未開票收入嗎
2021-04-08
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-10
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