你好,再2月確認收入,4月確認無票收入負數(shù)
老師,出了一批貨給客戶,但是沒有開票和收到了客戶貨款,發(fā)票等下個月收到貨款在開票,這個要怎么做賬
老師,貨物已在2月發(fā)出,貨款已在發(fā)貨前收到。發(fā)票在4月開給客戶,這怎么做賬?
老師,貨物已在2月發(fā)出并已在2月發(fā)貨時銀行收到10500元。發(fā)票在4月才開給客戶,這怎么做賬?
老師,貨已先發(fā),客戶已收到貨后,再給客戶開具專項發(fā)票,這發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
生產(chǎn)型企業(yè),做出口貨物,貨款已經(jīng)收到,貨物已經(jīng)出去了,什么時候開發(fā)票給客戶呢
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
分錄2月確認無票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 4月開發(fā)票確認開票收入,同時確認無票收入負數(shù),相當于本期合計為0 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 同時沖銷無票收入 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 負數(shù)
老師,在2月發(fā)貨的時候銀行已收到貨款10500元,在4月的時候給客戶開專用發(fā)票10500元
你好,一般是按照發(fā)貨簽收確認收入。2月發(fā)貨簽收,收入在2月確認的
老師,在2月確認銀行收入,4月開具發(fā)票,2月份的分錄和4月份的開發(fā)票的分錄怎么寫?
也就是在2月發(fā)貨,2月銀行已經(jīng)收到貨款10500元,在4月才開專票給客戶。
分錄2月確認無票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入? 10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項10500/1.13* 4月開發(fā)票確認開票收入,同時確認無票收入負數(shù),相當于本期合計為0 借:應(yīng)收賬款10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項10500/1.13*0.13 同時沖銷無票收入 借:應(yīng)收賬款 -10500 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 負數(shù)-10500/1.13*0.13 也可以4月分錄,如果不分無票和開票收入,也可以4月不做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 -10500/1.13 ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入-開票收入10500/1.13
老師,不分開票和無票收入的話,在4月里不做分錄。4月里開的發(fā)票怎么處理?
增值稅申報表申報開票收入,同時在的無票收入里面減去 也有企業(yè)會按照延遲到4月在開票的時候確認收入,不過一般審計會說延遲確認收入,讓調(diào)整按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬
在2月的時候已經(jīng)申報了未開票增值稅,但在4月里開了發(fā)票也需要申報增值稅,老師,這怎么處理呢?
你看下上面的分錄,增值稅在2月已經(jīng)申報了,4月是沒有多交增值稅的
老師,也就是在4月里要做一個紅沖2月的收入分錄,再做一個確認4月開票的分錄,是嗎?
你好,是的,如果不區(qū)分開票收入和無票收入,4月是可以不做分錄的
好的,老師。 4月里不做分錄,但開了發(fā)票,開了發(fā)票就產(chǎn)生增值稅呀,4月里開的這張發(fā)票是不是直接附在2月分錄里做憑證?
銷售發(fā)票現(xiàn)在都是電子版的了,可以不用打印裝訂的 可以按照公司的習(xí)慣,放到2月的后面沒問題的
老師,我還是不明白。在2月里我做了無票收入申報,賬上寫了收款分錄,4月里補開了售貨專用發(fā)票,開了發(fā)票就會有增值稅,我現(xiàn)在該怎么做?
你好,這個是正常的稅會差異,記賬上已經(jīng)2月確認過收入了是沒問題的,申報的時候4月增值稅申報表里面會體現(xiàn)稅的開票和不開票情況
存在稅會差異的話,那還不如先紅沖之前的收入然后再根據(jù)發(fā)票確認收入,這樣會不會更好?也就不會存在稅會差異了,是嗎?
正常的是要這樣處理的 還有提前開發(fā)票的情況,比如一次開了3年的房租發(fā)票,以前開票收款100萬,也不能說把收入都確認了吧,只是增值稅在開票確認,收入還是按照月分攤的