下午好,勾選了沒確認 就進不了附表二,我們抵扣不了, 前面我不知道您只勾選沒統計確認, 已抵扣就是您統計確認了,到附表二了,這個是撤銷不了的。 是的,原來發票確實在增值稅申報表里抵扣了,我們2張發票都要入賬,紅字發票收到當月在附表二要進項轉出
老師,我把成品油發票作為抵扣認證了,有影響嗎。我看說抵扣勾選和用途勾選兩個是不同的模塊,等有油銷出去了再從用途勾選那邊去確認就可以是么。
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發票,我將進項抵扣發票反統計,反撤銷時,沖紅那張發票就勾選不上了?請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作?
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經抵扣的發票勾選平臺未勾選就不會出現,如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發票勾選平臺是沒有的,那么這個藍字未勾選的票是不是在發票確認平臺一直會存在?
你好老師,請問發票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
請問未入賬的進項發票已在抵扣勾選頁面勾選但未進行增值稅申報,今天又收到紅字確認單,我在勾選頁面也撤銷不了該發票,那么對于紅字確認單點擊拒絕還是確定?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那要是本月發現發票錯了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對方開紅字發票 然后把錯的發票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎
您好,是的是的,撤銷抵扣勾選就是我們沒有用過這個進項稅
那分錄怎么寫啊
您好,借:原材料? ?進項? 貸:應付 紅票也不用進項轉出這個科目了 借:原材料 (負)? 進項?(負) 貸:應付(負)
沒抵扣為什么是進項 不是待認證進項稅額
這個分錄有問題吧
您好,咱用?待認證進項稅額的話您就換這個科目,我們不用這個科目 借:原材料? ?待認證進項稅額?? 貸:應付 借:原材料? (負)??待認證進項稅額???(負)?貸:應付?(負)?