你好,是的,具體再跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)核實(shí)一下。
老師你好,跨區(qū)域預(yù)繳稅這個(gè)月開票已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)稅了,但是三方協(xié)議沒簽訂號如果導(dǎo)致沒辦法當(dāng)月扣款會(huì)有什么影響嗎
營業(yè)執(zhí)照地址變更之后,新的營業(yè)執(zhí)照昨天下午拿到了。但今天電子稅務(wù)局里還是老的地址,是不是過幾天會(huì)自動(dòng)更新過去的啊電子稅務(wù)局?還是說要去國稅大廳操作過的?第二個(gè)問題是電子稅務(wù)局里簽了扣款的三方協(xié)議,就是露增值稅附加稅所得稅這些,那自然人系統(tǒng)里的扣款是不是也是同步的?還是說自然人個(gè)稅扣款還要簽三方協(xié)議的?但個(gè)稅系統(tǒng)里找不到啊
請問,本月作了公司名變更,銀行,稅局都變更完了,三方協(xié)議已變更上傳,但是電子稅局與個(gè)稅端扣款還是顯示舊的帳戶名,并且扣不了款,是什么原因
我是個(gè)體工商戶,已經(jīng)在電子稅務(wù)局簽訂了三方協(xié)議?,F(xiàn)在是第四季度經(jīng)營所得申報(bào),已經(jīng)填好數(shù)據(jù)申報(bào),點(diǎn)擊三方協(xié)議,扣繳端說我沒有三方協(xié)議,請問是怎么回事呢? 我是以個(gè)體戶的名字登錄自然人扣繳端,申報(bào)界面,顯示是我自己的名字
老師好,我公司因?yàn)槊Q變更,同步變更了營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記,之前網(wǎng)簽的三方協(xié)議也已終止,但是我現(xiàn)在申報(bào)了員工個(gè)稅,怎么繳納呢
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。