同學你好,要區分不同稅種,如果個體戶是小規模納稅人,月度銷售收入不滿10萬季度不滿20萬,是不用繳納增值稅的。個體戶不繳納企業所得稅,需要繳納個人所得稅,按經營所得繳納個人所得稅,每月的基礎扣除費用是5000元。
#提問#老師你好,個體工商戶要交稅嗎,如果要交在什么情況下需要交呢,要交哪些稅種呢?
老師你好,請問未分配利潤如果不想交個稅有什么辦法可以拿出來用嗎?
公司股票戶交易頻繁,賬務處理實操,比如幾十只股多次買進賣出,怎么做賬?正常情況下,有盈利的交易,公允價值虧的所得稅又暫不處理,如果整體持倉是虧的,幾只盈利賣了,這種情況下計提有盈利收益,也要交稅嗎 不合理吧
老師您好,我身邊一個老板,個體戶查賬征收,無任何成本發票,目前開票10萬左右(后面應該每月差不多這樣)他說他那個圈子每家每次都只交幾百元稅,他這種情況不應該只交幾百元吧?老師他這種情況,如果開票9.5萬,實際交稅應該多少?
老師,公司執行的是企業會計準則,請問什么情況下才需要預交季度所得稅啊?比如10-12月累計盈利了,但是1-12月虧損了,這種情況要不要預交所得稅啊?
老師你好,建賬前的應收款沒有做上,現在收回來了怎么做分錄
固定資產累計折舊已經計提完了,接下來要做什么賬務處理,固定資產還繼續使用
分公司從總公司調貨,并且直接轉賬支付貨款,我可以做主營業務收入嗎
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
分公司注銷了,賬上的余額轉回總公司怎么做賬呢
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
是不是利潤一個季度沒有5000元就不用交個人所得稅?
同學你好,每個月不滿5000,每年不滿6萬,就不用繳納個人所得稅。
個體工商戶還分小規模啊?稅局要求我們建賬!老板想不要交稅!或者少交稅!少交點意思一下!所以想問一下!我一個季度的利潤要多少才可以滿足老板的要求!
個體工商戶在增值稅上也分小規模和一般納稅人。 如果只是看利潤的話,就是看個人所得稅了,個體戶不用繳納企業所得稅。一個季度利潤在5000*3=1.5萬以內是不交稅的。另外,還要看老板本人是否有專項附加扣除。比如子女教育、贍養老人支出。
如果只想交一些!意思一下!那就是說可以控制一下增值稅的交納,是嗎
增值稅是多少交納的啊!是如果一個季度合計超過20萬就要交多少增值稅啊!謝謝
同學你好,增值稅是不能控制的,要按應稅收入和適用稅率繳納增值稅。增值稅處罰很厲害,要謹慎。
就是想問!如果我發票一個季度開了22萬!我要交多少增值稅!?
小規模的話,如果一個季度開了22萬發票,因為沒有超30萬,是不用繳納增值稅的。
如果按你說的超了!33萬,這個怎么算我應交的增值稅!謝謝
如果小規模納稅人季度應稅收入超了30萬,比如是33萬,需要按33萬全額納稅,當前小規模稅率是1%。