您好,可以開的,只是提醒我們?cè)俅_認(rèn),再核對(duì)一下
在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票電子發(fā)票時(shí),會(huì)提示未查詢到銷售方納稅信息,會(huì)不會(huì)有什么影響
給個(gè)人開具普通發(fā)票,只填寫了姓名,身份證號(hào),然后開具發(fā)票是顯示當(dāng)前未查詢到購買方納稅人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開具? 我是不是可以繼續(xù)開具
老師你好,開普票時(shí)提示有當(dāng)前未查詢到購買方納稅人信息,請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)開具 這個(gè)是什么意思,為什么有這個(gè)識(shí)別碼還提醒這個(gè)呢,直接開票有沒有影響呢?
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
電子稅務(wù)局開具藍(lán)字?jǐn)?shù)電發(fā)票最后一步發(fā)票開具時(shí),平臺(tái)提示:當(dāng)前未查詢到購買方納稅人信息是不是不能繼續(xù)開票呀?
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查???
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒有什么利潤了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
之前沒遇到過這樣的提示,今天開了幾張專票也沒有提示這條信息。在我做第一步錄入客戶信息納稅人名稱時(shí)都沒有顯示稅號(hào),我當(dāng)時(shí)就想是不是新公司還沒有到稅務(wù)登記才會(huì)提示這條信息哦
您好,新公司這個(gè)是有可能的,我們核對(duì)下客戶信息,沒錯(cuò)就可以開票了
老師確認(rèn)一下是不是可以開???會(huì)不會(huì)對(duì)方公司還沒登記才會(huì)提示,是不是不能開?
客戶信息核對(duì)好幾遍了應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)的,我聽老師的點(diǎn)了確定后就自動(dòng)開票成功了
您好,放心,可以開票的,沒問題