你好卡片做 變更? 填寫就行? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
以前年度固定資產(chǎn)出售,會計沒有做卡片清理,直接憑證清理的,然后一直在計提折舊,現(xiàn)在如何處理?
請問21年的固定資產(chǎn)設(shè)備已認證抵扣,用友卡片也已折舊,現(xiàn)在設(shè)備有問題需退貨,收到紅字發(fā)票要如何入賬?資產(chǎn)卡片要如何處理
老師您好,請問在用友u8里做出售固定資產(chǎn)的時候,固定資產(chǎn)賣掉后,卡片已經(jīng)不在了,但是折舊記錄還在折舊清單里,請問這應(yīng)該如何處理
老師好,之前有一筆固定資產(chǎn)卡片5000,已計提折舊了3000.還有2000未折舊,現(xiàn)在需要把這個資產(chǎn)沖掉,如何做賬?固定資產(chǎn)卡片如何處理
老師好,問下 之前有一筆固定資產(chǎn)卡片5000,已計提折舊了3000.還有2000未折舊,現(xiàn)在需要把這個資產(chǎn)完全沖掉,也就是把這張發(fā)票作廢,如何做賬?
每個月攤銷的軟件使用費的貸方科目為什么是入預付賬款 而不是像房租費一樣入 長期待攤費用?
實收資本沒有到位,什么時候要繳足?
停車費開票稅率怎么區(qū)分
老師你好,小規(guī)模納稅人季報時,有減免增值稅稅額,請問老師計提稅金和繳納稅金,結(jié)轉(zhuǎn)稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報表,銀行要求負債合計除以資產(chǎn)總額控制在60%,這個負債合計是流動負債和非流動負債合計嗎?用資產(chǎn)負債表上負債合計除以資產(chǎn)合計??
老師。我想問問3月的應(yīng)收賬款應(yīng)該是我做錯了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業(yè)務(wù),他買商品從我們公司戶里采購,也開進項票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項發(fā)票,這個錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報關(guān)單一個境外收貨人,可以開一張普通發(fā)票嗎?
民非這邊年報調(diào)增的話怎么做分錄?
老師,減少資產(chǎn)總額的方法有哪些?
固定資產(chǎn)清理金額是未折舊的金額2000對嗎
你好? 是的 是這樣對的? 原值和折舊的差 這個數(shù)
普票, 借:固定資產(chǎn)清理:2000 貸:累計折舊 -3000 固定資產(chǎn) -50000 直接這樣做賬可以嗎
你好? 不對 看上面正確的分錄?
沒有清理收入
你好 報廢的嗎 沒有不寫?
老師,這個就是把已折舊的全部沖掉,剩余未折舊的也沖走,就是這張發(fā)票作廢
你要是沒有銷售的款項,那你后面就是報廢,那就沒有收入那個處理科目了。把固定資產(chǎn)清理從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 你這個就屬于報廢了
借:管理費用-3000(負數(shù)) 貸:累計折舊:3000(負數(shù)) 借:固定資產(chǎn)-2000(負數(shù)) 貸:營業(yè)外支出-2000 老師,這樣做可以嗎
補充確認一下,前面提問說把資產(chǎn)沖掉是什么意思,是記錯了紅沖,還是還是出售了
把這個固定資產(chǎn)全部撤銷,就當沒有
也沒有出售
做原來相反分錄這樣操作
哪個相反分錄,不明白
把原來做過的和這個固定資產(chǎn)相關(guān)的分錄都做相反的。 那你這個固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)就等于消除沒有發(fā)生。 因為我看你的描述是這個意思。
期間折舊的呢?
反向沖回就好了,等于沒有發(fā)生。因為你就要消除的這個結(jié)果嘛,所以這樣操作。
好的,知道了
客氣,祝您工作學習愉快。