你好 可以部分開具部分沖紅的發(fā)票 只沖減3000元? 不需要全部沖紅再重開??
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結(jié)算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務(wù)費、推廣服務(wù)費等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
老師,就是對方本來78100的貨給我們下點了73329,本來要對私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對面說不行要按73329,再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點過來,那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計入到營業(yè)外去。或者有什么其他辦法解決呢?因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師你好,請問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點,但是現(xiàn)在對方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因為購買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經(jīng)申報已繳納過稅款。
老師,我們付給上海華程一筆款.10000元整,對方提供了上海攜旅公司的發(fā)票給我們,我們讓對方出具個說明,因為他們實際是一家,可對方就是不愿意出,對方的公司有法務(wù)有金融,都不同意出具,說是有風險,后來等了一個半月,最后協(xié)商上海華程把錢退回來,我們在重新付款到上海攜旅公司,這樣發(fā)票也不用重開了,哪知道最后退款回來的是上海攜公司,對方承諾出具一份由上海華程西南委托上海攜旅將款項退回來,可是現(xiàn)在又沒影了,我們能自己寫一份情況說明嗎,為了這個說明幾乎都要吵起來了,太難了,他們有義務(wù)給我們出具,可是說話太難聽,我想自己寫個說明算了
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調(diào)成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
就是那張發(fā)票22年的時候 不是入賬了嗎 如果現(xiàn)在沖掉部分金額的話 我今年需要做什么處理嗎
是專用發(fā)票嗎? 如果是的 需要提交紅字信息表 然后對方開具紅字發(fā)票??
是普通電子發(fā)票 我的意思是 我22年入賬的金額比如是1萬元 現(xiàn)在少了3000塊錢 我還需要去改動之前的報表嗎
原則上是需要修改之前的原值的
原則的意思是 也可以不改嗎
小企業(yè)準則下也可以在當期入賬,不修改之前的報表