你好,如果是個體工商戶的或者個人的,要讓提供完稅憑證。最好不和個體工商戶還有個人類代開發票合作
我們購買方突然收到一張發票異常情況,要求進項稅額轉出,查看后是銷售方一個跨年的發票紅沖了,但是也沒有收到紅字通知單什么的,這個我們購買方應該怎么做,需要那些文件,謝謝老師
老師,我們是一般納稅人,在小規模供應商那里開普票進來,問供應商要發票進項(比方,如果供應商開專票給我們,那么她要在發票進項里有這個貨才能開票給我們),她說他們是小規模,沒有進項。我怎么規避這個風險呢?請老師詳細解答下。謝謝!
#提問#老師!我們的供應商開給我們的進項發票,抵扣認證完了稅額都是對的,那么我實際收到的發票上怎么不一樣是啥原因?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發票 被地方稅務局通知是比對不通過 (讓提供各種數據及進項稅額轉出) 后來去問了當時給我們開發票的公司 意思是當時他開出去的發票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補交 稅務局還找我們嗎? 我還需要提供稅務局要的各種資料及進項稅額轉出嗎
供應商給我們開了張A發票,我們也正常入賬了,次月認證進項票的時候才發現進項稅系統里沒這張A發票,和對方溝通后才知道供應商把A發票作廢了,對方目前一直也沒重開新的發票給我們,我是做分錄借:應付賬款 貸:應交稅費應交增值稅(進項稅額)把進項稅額沖掉就行了嗎?按照會計法和稅務要求該如何處理?
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
月子中心工作失誤,寶寶住院,賠償給寶媽1多萬,應該入什么會計賬
不是個體戶,是公司開給我們的
公司的是施工企業的么?
不是,是材料商
這類的不需要提供完稅憑證。要做好發票? 合同 資金以及發貨單等的四流一致
但稅局要我們進項稅轉出,不是要我們提供這些資料
應該是上游公司出現的問題,你們連帶責任
所以想問下我們怎么樣才能避免我們收到的進項發票,最后會被轉出的
你好,你說的這個情況要通過和上游供應商多溝通,平常多了解。 我們也有一戶,說發票多可以多開,云南那邊的。后來也因為2張發票不能抵扣,不過后來寫了情況說明讓抵扣了。他們也是發票太多有XK的行為。后來也淘汰了,只是平常多注意對方供應商說的話