平臺返還的錢屬于促銷服務費嗎? 屬于的話就是現代服務
老師,您好,麻煩問下,我們公司給教育培訓機構提供直播服務平臺的賬號,他們的學生用我們的平臺,但是我們不賣平臺這個軟件,算是提供的一種服務吧,那像這種業務開發票開什么稅目呢
老師有個業務上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業務是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應的主播結賬。首先,賣貨商家給我服務費,我們開的票是服務費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我們公司準備開發一個自己的APP的就是銷貨方能在我們這個平臺賣貨的那種。我們老板問我。如果別人在我們平臺賣貨賣100元。我們把款結給銷售方90元,我們的10元。這種的如果買家需要開發票是我們平臺給開發票還是銷貨方給買家開票呢?我們怎么交稅呢?
公司做抖音平臺“小時達”業務,我們公司和平臺簽南京局域小時達業務,我們公司再和實體門店簽合同,讓他們通過我們公司在小時達平臺售賣商品。商家賣的東西小時達平臺款扣除服務費后打給我們公司,我們公司再收取服務費后打給商家。請問我們賬務該怎么處理?商家基本都是個體戶沒有發票,平臺打給我們公司,我們再打給商戶,這個錢只是從我們賬戶過一手。怎能做既不用向上午要發票,我們只要按照收取服務費去算收入。麻煩老師幫忙解惑
情況是這樣的,我們公司是做電商平臺的,然后有一家公司跟我合作,需要利用我們的平臺銷售貨物,管理啥子都是合作公司這邊處理,我們只提供平臺,貨物銷售出去我們就賺取收入但是每單呢要返還10塊錢的成本,毛利率50%,也就是相當于我們買進賣出這種銷售方需要給我開具幾個點的票?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
差不多,但是平臺讓我們開的名稱是推廣服務費,類別我合計問問
3040303019900000000可以選擇這個“廣告服務-其他發布服務
3049900000000000000 或者是【現代服務-其他現代服務
但是不是廣告,就是我們直播,平臺會給返利
三級科目可以設置成要求你們開的那個名稱
對對,老師,我選的是現代服務,其他現代服務
好的 你還有其他問題嗎 看看我知不知道