同學您好,在匯算清繳時,彌補以前年度虧損的填寫方法如下:首先,在相關表格中找到“彌補以前年度虧損”欄目;然后,將22年的虧損額18萬填入對應年度;接著,將23年盈利的11萬填入本年度盈利欄;最后,系統會自動計算并顯示彌補后的虧損額。確保數據準確,遵循稅務規定。
老師,想咨詢一下,企業去修改18年所得稅報表,調增成本,彌補虧損17年是-15萬,未修改18年報表前彌補虧損是4千多,19年彌補了9萬多,現在修改18年的需要調增16萬,彌補虧損明細表該如何填寫呢?應納稅所得額該如何計算?
老師,匯算清繳彌補虧損表怎么填,從本年度網上四個年度開始彌補是嗎,我22年盈利59萬,從18年開始補是嗎,都需要填那幾列?
老師好,比如前年虧損50萬,去年盈利25萬,這個匯算清繳表彌補虧損那怎么填?
老師您好,我想問一下匯算清繳企業所得稅彌補虧損明細表,我今年盈利了,想彌補以前年度虧損應該怎么填呢
老師,匯算清繳的時候,彌補以前年度虧損這個表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個彌補虧損11萬,應該填在哪里呢?
一年個體工商戶掙200多萬的情況下交多少稅
固定資產原值是含稅價還是不含稅價,收到普票發票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設計行業,簽了框架合同,實際開發票的時候還需要跟發票對應嗎?
因為簽證原因我在美國不能參與實質性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經營嘛
利潤表中信用減值損失,做了調增,后續所得稅匯算清繳這塊可以調減嗎?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
以下是本公司銷售進貨數據、怎么做賬怎么寫憑證
請問國內公司對國外的捐贈是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請問老師期末銷項進項結轉至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢