年初數(shù)和期初余額都分別錄入,你是不是錄入錯了?
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財務(wù)報表的時候發(fā)現(xiàn)一個問題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來,登錄國稅局報稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)上)。為什么?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎?
老師您好實現(xiàn)利稅怎么算
老師稅務(wù)局代開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發(fā)票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調(diào)增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉(zhuǎn)給他嗎?合規(guī)嗎?或打到他親人卡中?要補(bǔ)什么手續(xù)
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務(wù)局查到,直接讓補(bǔ)了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?
不是,我錄入的是7月份科目余額表上的數(shù)字,起初是7月份的,所以就和資產(chǎn)負(fù)債表上的起初數(shù)據(jù)不一樣了
年初和期初分別錄入。這個年初數(shù)是去年12月末,七初是七月末,你是不是年初沒有入住導(dǎo)致的,如果是的話,你重新做。
再反結(jié)賬回去錄入年初金額嗎
沒法錄入的 你可以試下 重新建賬套
可我已經(jīng)要離職了呢,老師,沒辦法在弄了
沒時間弄了
這樣你們申報的時候按正確的 平時的就這么錯誤的吧 今年是正確的
老師,但是,起初數(shù)據(jù)不對,怕是導(dǎo)致后面期末余額也不對呢
不會啊 七月份余額加本月增加-本月減少=8月余額啊 怎么可能不對
喔喔,老師是說不要管了,是吧
對的是的,你跟糾結(jié)的那邊人說一聲
但是之前我看了軟件,他只有期初數(shù)據(jù)那一欄,沒有累計的
不明白沒有累計是什么意思?