您好,我們這個(gè)未開票收入跨年了,年度未開票收入累計(jì)為負(fù)是申報(bào)不成功的哦。您得去稅務(wù)大廳申報(bào)了。 這是未開票收入,因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行,有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過去了)
老師好,我們是電影院,這個(gè)月顧客預(yù)存金額比較高,導(dǎo)致發(fā)票開票金額比影院實(shí)際確認(rèn)的收入(已出票確認(rèn)收入,不按預(yù)存確認(rèn)),這個(gè)對納稅有什么影響嗎?納稅金額不是要求收入=開票金額+未開票收入嗎?我們現(xiàn)在開票金額已經(jīng)>收入金額了
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開票額比實(shí)際收入額多了10萬,這個(gè)對申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
老師,請問,去年確認(rèn)過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開票收入如何處理呢
去年1月財(cái)務(wù)人員開出兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,次月報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認(rèn)證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我方未實(shí)際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報(bào)不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷項(xiàng)與月報(bào)表不一致,我該怎么申報(bào),紅沖的收入和銷項(xiàng)怎么處理,
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請老師指導(dǎo)
營業(yè)成本,是不是包含當(dāng)月所有成本包含工資
下列各項(xiàng)中,構(gòu)成審計(jì)證據(jù)的有()。A.被審計(jì)單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計(jì)工作底稿中被審計(jì)單位購買固定資產(chǎn)的原始發(fā)票C.向被審計(jì)單位客戶寄的函證D.被審計(jì)單位管理層拒絕提供注冊會(huì)計(jì)師要求的書面聲明
臨時(shí)生產(chǎn)工支付工怎樣做賬,需要計(jì)提工資,可以直接借生產(chǎn)成本 貸庫存現(xiàn)金?
我叉貨需要叉車,叉車費(fèi)用計(jì)入什么科目
個(gè)體戶,有時(shí)需要從外面請司機(jī)拉貨送貨,按次算費(fèi)用,結(jié)算的時(shí)候司機(jī)提供不了發(fā)票給個(gè)體戶,費(fèi)用比較高司機(jī)不愿意開票承擔(dān)稅費(fèi),但司機(jī)不是個(gè)體戶員工,通過工資發(fā)放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個(gè)體戶給司機(jī)代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營了,原來的稅務(wù)帳也是假的,很多與實(shí)際對不上。現(xiàn)在是帳套都弄丟了,帳套是停業(yè)之前有五六年的帳,找不回了。除了補(bǔ)帳有沒有其他辦法,這個(gè)公司后面不一定會(huì)經(jīng)營了
老師,想咨詢你一下關(guān)于政策性搬遷,企業(yè)2022年政策性搬遷,應(yīng)該是當(dāng)年就收到了拆遷補(bǔ)償款578萬,以前的會(huì)計(jì)把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)局現(xiàn)在打電話來問了這個(gè)事,那么我想問一下當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有按照政策性搬遷去做賬,現(xiàn)在稅務(wù)局會(huì)認(rèn)定政策性搬遷還是會(huì)認(rèn)定為商業(yè)性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現(xiàn)金+應(yīng)收+庫存+應(yīng)收新增-期初應(yīng)收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿(mào)出口企業(yè),一張報(bào)關(guān)單可以對應(yīng)多張發(fā)票嗎?同理一張發(fā)票發(fā)票也可以對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個(gè)月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個(gè)工資打給我們,但是得給廠家開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)還涉及到一些別的稅呀?
現(xiàn)在不去大廳去申報(bào),只要按大于或等于開票收入申報(bào)才行嗎?
您好,肯定的,咱不大于等于0申報(bào)不成功的,系統(tǒng)不讓我們申報(bào)
那本月先入1筆收入下月再紅充可以嗎?
您好,這個(gè)當(dāng)然是可以的,因?yàn)檫@樣本年累計(jì)是等于0的