你好,這個是可以開免稅的
請問老師,我公司開蔬菜的發票,小規模開普票,但我們公司核定了專票了,開普票還可以免稅嗎?
我公司銷售蔬菜、可以根據業務需求,即開免稅發票又開蔬菜專票嗎
老師您好,我們公司開蔬菜的發票,請問可以開免稅嗎?
老師您好,我們是一家個體戶,買蔬菜的,請問我們開蔬菜的發票是不是能開免稅的發票呀?然后這個季度有沒有三十萬免稅額度的限制呢?
您好,老師,我想問一下,那個對方是蔬菜有限公司,給我們開具水果發票,是免稅,可以用嗎,我們是小規模
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
怎么開啊?稅率是開0%開嗎?那超過季度三十萬需要交稅嗎?
直接就是開免稅的稅率,不受季度三十萬的限制,免稅
老師,是不管自不自產,只要開蔬菜的發票就可以開免稅票是嗎?
是的,就是那個意思的