同學您好,借:所得稅費用 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
2023年度,匯算清繳不要補交2022年度企業(yè)所得稅,應該如何寫分錄?是否需要填報表?
老師好,2022年企業(yè)所得稅年度申報,需繳納所得稅5萬元,請問2023年4月6日申報后,會計分錄要如何寫?
2023年補2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補了,請問怎么做賬
2023年做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時補交的企業(yè)所得稅應如何做分錄
請問,稅局要求補繳2022年度匯算清繳,企業(yè)所得稅5000元,該如何做賬,完整的會計分錄(含結轉(zhuǎn))是怎樣的,謝謝!
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
不用通過以前年度損益調(diào)整,做到當期就可以了