同學(xué),你好 紅沖之前的分錄,再根據(jù)新的發(fā)票重新做
你好,我上個(gè)月開錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒給對(duì)方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師我們的供應(yīng)商給我們8月3日開了59萬的專票他稅率開錯(cuò)了現(xiàn)在他要從新給我們開票。但是這個(gè)月我做了不抵扣勾選,在開票系統(tǒng)里我們需要操作什么嗎?
對(duì)方當(dāng)月開的數(shù)電票,我們還沒有勾選確認(rèn),他發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,然后紅沖重新開的,為什么勾選平臺(tái)有兩張正常發(fā)票呢,他開錯(cuò)的怎么也還在
老師,我2月收到供應(yīng)商開的電費(fèi)發(fā)票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是沒勾選抵扣,在3月我發(fā)現(xiàn)他開錯(cuò)了,對(duì)方就紅沖了,然后又給我開了一個(gè)正確的,我該怎么操作?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月己抵扣,對(duì)方又開出了紅字發(fā)票,對(duì)方?jīng)_紅勾選未抵扣,我現(xiàn)在增值稅申報(bào)表2第20錄入后,申報(bào)提示不符,我該怎么操作了。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那之前錯(cuò)的發(fā)票還要退回對(duì)方嗎
同學(xué),你好 不需要 了
對(duì)方想要回,給了我一個(gè)他自己開的負(fù)數(shù)的發(fā)票,這樣行嗎
同學(xué),你好 不可以的