借固定資產, 貸應付賬款, 借預付賬款,貸銀行存款 發票到了,借應付賬款,貸固定資產, 借固定資產應交稅費、應交增值稅進項, 貸預付賬款 如果折舊有差異的,需要調整。
老師,購買了機械設備預付了設備款,做了借預付貸銀行,后面收到設備,入固定資產做了借固定資產貸預付,發票還沒收到,這樣做對嗎?后面收到發票的時候又怎么做?還是把發票發到前面的憑證里?
請問購買了一臺設備、預付了一部分金額,余額等設備交付使用后支付,目前設備還未使用,發票未收到(收普票)請問現在該怎么做賬?收到發票又怎么做賬?
老師 我們購買了一臺設備 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是設備已經開始使用 開發票也只開了90% 記固定資產入賬的時候怎么記呢
購買一臺設備,先預付貨款再發貨,供應商已經給我們開了票,現在情況是去年12月把發票給我們了,我們今年1月才付款,現在還沒收到設備,請問這張發票我現在怎么入賬呢
購買一臺生產用設備,款已付,設備也收到了,發票還沒開,我想先把固定資產入賬,請問分錄怎么做,收到發票時再怎么做
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
收到發票時暫不抵扣,就是借:固定資產 應交稅費-待抵扣稅額 貸:預付賬款。是嗎
你好應交稅費待認證 做這個
認證后再借:應交稅費待認證,貸:應交稅費進項稅嗎
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證