同學你好 匯算清繳按照5%
3季度利潤總額超300萬了,按照25%計算企業所得稅,那我4季度的時候將利潤調到300萬以下,整年的企業所得稅是不是還按小微企業所得稅政策算
年度利潤總額超300萬按照25%繳納企業所得稅 是不是超出300萬的部分按照25% 300萬以內5%
老師,公司本來是小微企業,但3季度利潤超過300萬了按照一般企業來交的企業所得稅,那如果4季度虧損了導致全年利潤沒有300萬了,匯算清繳就還是按小微來算嗎?
老師,請問前三季度利潤沒超300萬,所得稅按5%計算交納,第四季度超300了,是不是按全年利潤乘25%減己交所得稅?
老師,企業所得如果在1季度利潤超了300萬,按25%繳企業所得稅,234季度虧損,年度利潤不足300萬了,匯算清繳時是按25%,還是5%?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,這種情況預繳的所得稅在匯算清繳時得退稅了吧,這個退稅要符合什么條件嗎?
同學,你好 對,匯算清繳,多退少補
這個退稅,會查賬嗎?
同學,你好 一般不會的