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收到跨年發票,去年沒有暫估,現在分錄怎么寫,運費,匯繳清算怎么填寫,填寫哪一行

2024-03-10 00:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-10 00:38

收到跨年發票且去年沒有暫估的情況下,會計分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計分錄的處理: 如果去年已經支付了相關費用,但因為未收到發票而沒有記賬,現在收到發票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:銀行存款/現金等。 如果去年沒有支付相關費用,今年收到發票后支付,則分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:應付賬款/預付賬款等(根據實際情況選擇);支付時,借:應付賬款/預付賬款等,貸:銀行存款/現金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時,應將這筆費用填入正確的費用類別中,例如“運輸費”應填入“營業費用”一欄。 填寫時需要注意,這筆費用是跨年度的,因此在填寫時需要注意區分所屬年度。一般來說,這筆費用應屬于發票開具的年度,也就是去年的費用。 如果稅務部門對此有特別要求或規定,還需按照相關規定進行填寫。

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齊紅老師 解答 2024-03-10 00:40

其實,根據我從業那么多年,如果金額不大,跨年發票,之前沒有暫估,在本年就正常入費用,不做調整。這樣雖然欠妥,但是很多企業都怎么做

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快賬用戶1814 追問 2024-03-10 00:41

稅務局有特別的規定是什么意思老師?我這個跨年發票還能用銷售費用這個科目?我當時沒有暫估,發票也是今年的日期

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齊紅老師 解答 2024-03-10 00:47

其實,你應該明白我的意思。發票如果是今年的日期,你直接作為今年的費用入賬就可以,不必較真做賬去調整什么。除非這個發票金額特別大,有很大影響才會去調整。

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收到跨年發票且去年沒有暫估的情況下,會計分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計分錄的處理: 如果去年已經支付了相關費用,但因為未收到發票而沒有記賬,現在收到發票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:銀行存款/現金等。 如果去年沒有支付相關費用,今年收到發票后支付,則分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:應付賬款/預付賬款等(根據實際情況選擇);支付時,借:應付賬款/預付賬款等,貸:銀行存款/現金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時,應將這筆費用填入正確的費用類別中,例如“運輸費”應填入“營業費用”一欄。 填寫時需要注意,這筆費用是跨年度的,因此在填寫時需要注意區分所屬年度。一般來說,這筆費用應屬于發票開具的年度,也就是去年的費用。 如果稅務部門對此有特別要求或規定,還需按照相關規定進行填寫。
2024-03-10
你好,你的意思是說你去年取得了20萬的運費發票,然后現在想在稅前扣除是嗎?
2024-03-20
你好 這個建議你作為今年的賬務處理會更合適的
2023-05-19
你好,同學 在附表1050納稅調整的附表,在其他里面調整
2024-01-13
這以前年度損益調整貸銀行存款企業利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整匯算清繳,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-11
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