你好,不是福利費宣傳費招待費的吧 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
老師,請問一下沒有發票的成本支出在企業所得稅匯算清繳時要在哪里調增?
企業所得稅匯算清繳時 取得的無票費用,放在哪里納稅調增?
老師,企業所得稅匯算清繳,無發票支出在那里調增
無票支出 企業所得稅匯算清繳調增了 那么年報資產負債表與利潤表要調增嗎
老師你好,企業所得稅匯算清繳 無票支出是填到105000 第30行其他那里嗎
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
老師,之前的會計固定資產計提有誤,導致之前年度固定資產計提折舊費少,然后更正了之后,今年最后一年計提折舊期限了,就計提的多,這種可以嗎,風險掃描了,有提示
可以的,可以這么做的。
但是風險掃描了,稅務提醒,這種會被抽查嗎
你好,不一定 抽查不一定的
異地預繳的稅款有1000多,公司虧本了,那這個稅款是退稅呢,還是留著,退稅,稅局會查賬嗎
不能留著抵扣, 你要么退稅 要么調整不推稅 退稅要求嚴格的,他會要求查賬
只是電子設備正常情況計提1萬多,之前計提的少,今年計提了3萬多,所得稅匯算清繳風險掃描了,提示,這種咋辦呢
是異地預繳的稅款,老師,就1千多元,這個也要查賬嘛,虧了很多,以前就虧損了用虧損彌補的,這個也要查賬嗎
你之前做匯算清繳做錯了,之前你少做的,你應該會算青交之前補計題上,然后匯算清交的時候納稅調減,然后以后正常做。
你不管退多少 稅務局他不想給你退的情況下,他都能要求查賬
但是是異地預繳的稅款呢,稅是交在異地
你可以申請退費試一下的。