同學你好,是的,做其他業務收入處理。
老師我們公司跟其他公司合作新能源汽車充電業務,我們只提供場地,電樁所有權歸對方公司,將每個月收入按照協議約定比例分給我公司,我們每月繳納電費,這個電費是入到我公司成本,按協議收到的收入算作其他業務收入是吧
老師我們公司一直沒有業務數電發票額度是1萬,現在跟別的公司合作充電樁充電業務,但是我們只提供場地,充電樁所有權是對方公司,按照簽訂協議收入分給我公司錢,那這個錢我需要進收入,也需要開票給對方,開票開票項目開成什么,如果額度不夠怎么辦,時需要先將額度開完后,在申請嗎,這個申請需要上傳什么附件
老師我們和別的公司合作新能源汽車充電業務,我們只負責提供場地,其余的他們負責,產生的電費也由他們負責,電費他們打到我公司賬戶,我公司交納。協議規定按照收入分給我公司,想問您這個電費我公司不能入成本對吧,只能掛往來是吧,還有分給我公司的利潤只涉及到所得稅是吧
老師我們跟別的公司合作新能源汽車充電業務,協議規定按照收入給我公司分紅,產生的電費由他們打到我公司賬戶,我公司上交,那這個分紅收入我怎么處理呢,電費不能入我公司成本是吧
我們公司和別的公司合作經營新能源汽車充電業務,簽訂協議,充電樁所有權歸對方所有,充電收入全部進入對方賬戶,電費也由對方負擔,只是對方將電費先打入我共公司,由我公司上交,因電費發票是電網開給我們的,協議約定是按照充電收入分給我們錢,那分給我們的錢我該如何賬務處理
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
申報的時候需要考慮稅負率嗎,有可能進項一直都高于銷項,因為是按照協議分我們錢的 ,電費我要全額支付的
同學你好,申報的時候需要考慮稅負率的。
增值稅稅負率是多少,所得稅是多少
同學你好,一般情況下,要整體考慮稅負率,增值稅負率大慨2%左右,企業所得稅負率大概1.5%左右。
收入是不是要做無票收入,按照實際收入進項一直都大于銷項怎么辦呢
同學你好,收入是要做無票收入,按照實際收入進項一直都大于銷項,應該根據貴公司實際情況處理,貴公司應該還有其他收入吧?
目前沒有我們是房地產行業,現在還在開發建設期
同學你好,這種情況下,就可以不用考慮稅負率的問題了。
好的 老師那就是按照實際進項和實際收入申報就行吧 這個收入按照13做銷項稅額是吧
同學你好,是的,你理解正確。
老師對方公司按照協議分給我的錢,如果要發票怎么辦,我能給開發票嗎,這個發票要怎么開呢
同學你好,能開具發票,可以開用電服務費發票。
開票項目就開用電服務費是吧
同學你好,是的。用電服務費。
我們數電發票額度為一萬,不夠用可以調整嗎,還是需要把這個開完后才能申請調整
同學你好,開完再調整。
那這個怎么調整呢,我們需要提供什么資料呢
同學你好,一般情況下,可以在電子稅務局申請調整,當地稅務局收到申請后,會電話要求提供資料,包括營業執照,經辦人身份證,法人身份證,購銷合同等。