同學你好是什么會計準則
老師,20年第四季度的所得稅忘記計提,21年1月份交了20年第四季度的所得稅,能在21年補提,然后損益直接做到21年不
老師,你好,22年第四季度企業所得稅忘記計提了,23年1月怎么做賬
老師,做12月的賬忘記計提第四季度企業所得稅了,怎么辦
老師,23年第四季度所得稅忘記計提了,1月份做賬的時候怎么做?
23年12月忘記計提所得稅了,24年1月份交的23年12月份的所得稅,該怎樣做賬
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
小企業會計準則
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅
這個跟匯算清繳沒啥事吧
有呀 這個是調減的哦
但是匯算清繳已經做完了
同學你好 那就不用管了
我可以記到2024年1月份管理費用,各項稅費記嗎
不可以的 要按我給你的分錄來做