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老師,你好,我們公司經營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產我做報廢時發現系統原因,做不了報廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產-車間 我做完,發現這個材料成本差異有余額,要怎么平這個賬?這是公司內賬 外賬我可以用固定資產清理這個,因為沒有進銷存

2024-03-07 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 14:11

同學你好,材料成本差異可以結轉到成本科目里

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快賬用戶7590 追問 2024-03-07 14:11

老師,具體怎么結轉?現在是我們不生產了,暫時幾個月都沒有生產

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:16

你可以結轉到管理費用或者成本科目,都是損益類科目 借:管理費用/主營業務成本 貸:材料成本差異

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快賬用戶7590 追問 2024-03-07 14:18

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:20

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同學你好,材料成本差異可以結轉到成本科目里
2024-03-07
同學你好 月末生產成本正常結轉。 借:庫存商品 貸:生產成本 領用時: 借:固定資產 貸:庫存商品
2022-09-23
你好,借固定資產 貸生產成本是減少了成本,不會增加,你這個機器之前是計入的生產成本的話就是這樣轉沒錯
2022-09-26
您好,固定資產應當按歷史成本計量,調整原值原因是什么呢?
2021-09-17
你好同學發票可以補,資產也是對的同學新東西來了用發票入,沒發票別入就好了同學你的資產分錄是對的同學同學沒錯
2021-01-08
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