同學,你好 是可以的
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
我單位是代賬服務行業,23年有一人工資24年2月一次性支付,23年此人也未申報個稅,未進行信息采集,請問老師,我能不能進主營業務成本,所得稅匯算清繳時用調整嗎?
企業所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業所得稅匯算清繳已經開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數據進行掃描,發現可能存在一些涉稅疑點,現提示提醒如下,請在2023年度企業所得稅匯算清繳中予以關注: ?????? 一、您單位2022年度企業所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規定的,予以更正;并請在2023年度企業所得稅匯算清繳中規范申報。如已排除風險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務機關或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
匯算清繳時用不用調表?
同學,你好 需要調表