那么0元轉讓,不需要交稅
老師,您好,我公司股東1出資200萬,股東2出資800萬成立公司,1000萬都是實繳資金,現由于個人原因,股東1將200萬,股東2將500均轉讓給新股東3,現分配完股東2有300萬,股東3有700萬,這種股權轉讓股東1和股東2要拿到轉讓費700萬元要繳納什么稅?拿到錢怎么走賬?
老師 我們公司股東全部轉讓給另外的股東,公司實際沒有繳納股金 現在把之前股東借給公司的錢還完以后還有10萬 ,公司是虧損的,現在這十萬是分紅給股東股東交的稅少一點,還是以10萬金額直接股權轉讓另外股東交的稅少一點呢?建議哪一種?
企業其中一個股東是公司,公司占股百分之百,現在公司股東將股權0轉讓給自然人,最新一期報表未分配利潤是負數,請問,公司股東和自然人股東分別要繳納什么稅款?如何計算?還是說都不用繳納稅款是0元,請老師根據實題回復謝謝
老師請問,我們新開了一個公司股東a沒有實繳,目前公司也還沒正式經營,股東a要退出把股權轉讓給股東b,需要繳納個稅嗎?
我們公司是上個月進行了股權轉讓,原股東以2000元百分百轉給新股東,我這邊現在會計分錄需要做什么,之前公司實收資本有原股東投入的4000元,這個月怎么做賬
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這個怎么操作?需要去稅局登記嗎?
修改公司章程,辦理變更登記