你好 一般是開(kāi)餐飲服務(wù)的
老師有家餐飲公司找了個(gè)代賬做零申報(bào),被稅務(wù)局查了,找我給他們做賬,員工有30多人,每個(gè)月有十多二十萬(wàn)的收入,公司收入從不開(kāi)票,成本也沒(méi)有票,這個(gè)怎么做賬?。?/p>
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬(wàn)的收入,還沒(méi)有開(kāi)票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開(kāi)票,如何處理,有些人說(shuō)小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師,這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開(kāi)了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn),才會(huì)顯示銷(xiāo)售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開(kāi)票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開(kāi)票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問(wèn)題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開(kāi)具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬(wàn)收入,其中只有五萬(wàn)需要開(kāi)給客戶的,那個(gè)65萬(wàn)應(yīng)該都做無(wú)票收入,但是老板的意思不想做這么多無(wú)票收入,叫我隨便開(kāi)點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對(duì)方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問(wèn)題是已經(jīng)開(kāi)了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒(méi)好辦法
1.報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的比例是啥。?每個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費(fèi)找我來(lái)報(bào)銷(xiāo),有時(shí)候3000多。 2.還有一個(gè)問(wèn)題是銷(xiāo)售部員工每個(gè)月發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用,他們的銷(xiāo)售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來(lái)找我報(bào)銷(xiāo),今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開(kāi),誰(shuí)的報(bào)給誰(shuí)好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報(bào)給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個(gè)我能計(jì)入福利費(fèi)嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
他們都不需要發(fā)票,但是我們公司是覺(jué)得不開(kāi)票也不好吧?每個(gè)月都有幾十萬(wàn),要開(kāi)票?不懂開(kāi)什么單位名稱?都是社會(huì)餐飲?
你好? 如果已經(jīng)做了無(wú)票收入? 可以不開(kāi)發(fā)票的? 只要做了收入? 沒(méi)關(guān)系的
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