您好 在這個月這張發(fā)票又異常了? 是指比對不通過嗎
老師,2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費用入賬,但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因為這些電子票當(dāng)時勾選認證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費用etc過路費入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報,我不想為30元再去更正2019年年報,不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認證以后長時間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險嗎
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅。現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
老師請問:我22年勾選抵扣的進項發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報退稅。現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅,提示老比對不通過。
你好老師,單位去年因為異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出補稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計當(dāng)月稅務(wù)報表上沒有填進項稅轉(zhuǎn)出那項,只填了繳稅金額,退稅在報表也沒體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報表期末未交稅額一直有補稅的那個數(shù)字(負數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
老師 業(yè)務(wù)部門五月提供的發(fā)票 我六月勾選抵扣了然后他們又沖掉了,我導(dǎo)出已勾選那里沒有負數(shù)是正常的嗎,賬面的金額和電子稅務(wù)已經(jīng)勾選的進項又差,差異就是那比沖掉的,有影響嗎,直接報稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬面和電子稅務(wù)導(dǎo)出進項明細不一致沒事吧
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應(yīng)該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報表不是要重新更正
嗯 ,就是我上傳的這個頁面提示 ,第一次勾選后 ,解除異常后又在勾選模塊顯示。 現(xiàn)在異常就是紅色字體,現(xiàn)在要不要勾選了?或者直接在申報表填這個數(shù)字轉(zhuǎn)出就好同時勾選相應(yīng)的正常發(fā)票相抵稅金?
第一次勾選抵扣了 填了附表二的吧?后期做了進項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣吧