只要不是灰色,你都 可以手動填寫,
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。 依據案例內容回答以下問題: 1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?? 2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業應享受哪些稅收優惠? 4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額??
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。依據案例內容回答以下問題:1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業應享受哪些稅收優惠?4在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整?5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額?
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。 依據案例內容回答以下問題: 1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報? 2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業應享受哪些稅收優惠? 4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額? ?
企業已獲得雛鷹計劃證書,在填報企業所得稅匯算清繳申報時,填了A107012(研發費用加計扣除優惠明細表)之后,風險掃描結果說與A107041(高新技術企業優惠情況及明細表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數據填進去了。但是填好后,風險掃描結果提示基礎信息表中沒有填高新企業企業證書,實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業和獲得雛鷹計劃證書的。在企業所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表?基礎信息表中科技型中小企業以及高新企業那行都是灰色無法填數據以及上傳數據。我單位算不算高新技術企業啊?
已折完的固定資產 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業外收入中,我們屬于高新技術企業政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權的公司,支付報關公司通關服務費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業人員包含經營者嗎?
老師,年報需要調整的是營業外支出,那是資產負債表要調整還是利潤表要調整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?
但是要去柜臺修改
你可以在電腦上先填寫,打印,前臺就按你改的修改
21年的不能電腦上修改了。
可以更正申報的,同學。
老師 就是不可以呀 我們這邊不可以
同學你可以在23年填寫,不用申報你的目的是為了知道哪些是不能手動填寫的