是的,就是那樣做的哈
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發票18000,借應付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000
老師你好,公司是小規模納稅人,買了一筆庫存商品,只支付了預付款,借:預付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫存商品 貸:預付賬款 銀行存款是嗎?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發票,借預付賬款,貸庫存現金,已經銷售了,年底收到發票,該怎么做分錄呢
請教老師:公司是預付了貨款,但是因為疫情,貨很早就收到了,但是發票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預付賬款 收到發票后我是不是應該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預付賬款
老師,工商年報中那個股權變更是灰色的,不鞥填寫這怎么回事
老師,投標文件中投標人提供沒有備案的審計報告,屬不屬于虛假材料?
老師,匯繳的時候各類基本社會保障性繳款,是填單位承擔的社保金額嗎
股權投資余額是哪個科目余額,老師
老師,我們公司是做福利機構的企業,工會來我們這買券然后給員工發東西,今天有的企業想找我們公司買東西,但是他們不想給員工報個稅,每個月大概20萬,人員200人,他們想開工作餐就不用涉及個稅了,但是我們開不了工作餐,除了工作餐,還能開什么他們不用報個稅
老師,電子稅務局里已繳信息從哪里查呀?
老師,小規模納稅人不超過五百萬包含偶發不動產銷售收入嗎
發票開票日期為23年12月,付款日期為24年1月,所得稅匯算清繳需要調增嗎?
車輛購買的保險發票需要繳納印花稅嗎?
銷售貨物,對方未付款,老板要求收付實現制,怎么做憑證
那我月底結轉的時候是借:主營業務成本貸:庫存商品嗎
等發票收到之后,就沖減借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款~暫估(紅字)再做正確的入庫分錄嗎
如果是這樣子的話,真正入庫時候跟結轉時候產生的差異怎么處理呢?
借應付賬款~暫估 貸:預付賬款
老師您這個分錄是做在哪一步上的呢
就是發票到了沖暫估的分錄
那我發票到了之后發現跟暫估存在差異,那怎么辦呢
差異金額調整成本費用或者利潤分配
具體是怎么調整的呢
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年)(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款