你好,同學(xué) 借管理費用 貸庫存商品或者原材料
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
我公司加工制造業(yè),加工的鐵鑄件。加工過程中產(chǎn)生的工廢品會當(dāng)廢鐵賣掉。我們公司用的金蝶旗艦版,現(xiàn)在倉管在做處理是這樣的:外購入庫-生產(chǎn)領(lǐng)料,產(chǎn)生廢品后處理廢鐵,就是生產(chǎn)領(lǐng)料再沖減(做紅字),然后又做一個生產(chǎn)領(lǐng)料的正數(shù),這樣能行嗎?關(guān)于這個問題,一直沒整清楚,麻煩老師再講一下,謝謝!
#問題#請問有一個客戶預(yù)付我們訂金生成產(chǎn)一批樣品,是食品的,現(xiàn)在這批樣品已經(jīng)過期,客戶沒有拿走,這批我們已經(jīng)內(nèi)部申請報廢處理,然后客戶預(yù)付的訂金怎么處理呢,到現(xiàn)在我還掛在預(yù)收里
老師,我單位藥品批發(fā)企業(yè),有一批藥品過期要銷毀,先計入待處理財產(chǎn)損溢,然后在計入營業(yè)外支出還是管理費用?還有這個憑證后面附件是怎么做,需要設(shè)么證明的材料嗎?
工商年報里社保單位繳費基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報銷人和領(lǐng)款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應(yīng)該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應(yīng)該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結(jié)單,但是生產(chǎn)日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務(wù)沒有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問題,那計入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計入費用不可以嗎