您好 請問開具的發(fā)票是多少稅點(diǎn)的
公司給客戶開13000元專用發(fā)票,稅點(diǎn)費(fèi)怎么收合理,幾個點(diǎn)合適
幫客戶代開發(fā)票,收幾個點(diǎn)合適?比如打了10萬塊錢,扣除稅點(diǎn)私賬打回客戶,是怎么算稅點(diǎn)多少合適?
一般納稅人公司,客戶需要開發(fā)票收幾個稅點(diǎn)合適
酒店開票,有客戶要求開專票,收幾個點(diǎn)合適呢?
老師,一般納稅人,給客戶開票收幾個點(diǎn)合適
我的會計(jì)證是上學(xué)期間考的,十多年沒審過怎么補(bǔ)救
我現(xiàn)在公司繼續(xù)繳納社保,現(xiàn)在綜合保險(xiǎn)合并社保,需要自己申請合并補(bǔ)交還是公司申請合并補(bǔ)交
如果以租代購的醫(yī)療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行手續(xù)費(fèi)是填入?yún)R算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表一傭金和手續(xù)費(fèi)嗎
不是當(dāng)月不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末 待認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)出 不應(yīng)該是貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎/
老師,我開倉儲服務(wù)費(fèi)發(fā)票,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數(shù)據(jù)要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領(lǐng)用能充裝普通氮?dú)?0瓶,或者全部領(lǐng)用能充裝高純氮?dú)?0瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時(shí)候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時(shí)候,使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)增調(diào)減,請問如何填報(bào)呢?
不是說不認(rèn)證,借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
開出的票13個點(diǎn)
不會收到任何成本費(fèi)用發(fā)票嗎? 單位是小微企業(yè)嗎
不會收到成本票,不是小微企業(yè)
那如果所有的稅費(fèi)全部收取的話 增值稅 13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加費(fèi) 2% 企業(yè)所得稅25% 不提供成本費(fèi)用發(fā)票的話 還有分紅個人所得稅20%
不是說這個
如果客戶要求開票,加收幾個點(diǎn)才不會虧,毛利率在30%
不是幫人家代開發(fā)票 是自己單位出售 客戶要求在不開具發(fā)票的價(jià)格上開具發(fā)票 要收取的稅點(diǎn) 對嗎
應(yīng)該是吧
增值稅13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3%? 地方教育費(fèi)附加2%? 毛利率減去城建稅附加稅后的利潤的25%企業(yè)所得稅也要的 不過實(shí)際工作中 很多單位只收取增值稅 13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加費(fèi) 2%
假設(shè)加(13+1.56.25)*30%=11.8%個點(diǎn)
如果客戶要含稅100萬的發(fā)票,我加收12個點(diǎn)
那么這12個點(diǎn)的票是不要加在開票金額里嗎?
不止啊 增值稅就是13%啊 比如收入10000 增值稅13%? 增值稅10000*0.13=1300 城建稅 附加稅就是10000*0.13*(0.07%2B0.03%2B0.02)=156 合計(jì)1300%2B156=1456 稅點(diǎn)1456/10000=0.1456
如果加在開票里,開出的發(fā)票含稅額就是112萬,銷項(xiàng)稅就是12.8萬
這樣算下來我要交12.8萬+的稅 只收12萬的錢,不是虧了嗎?
不知有沒有理解我的意思?
100*(1%2B14.56%)=114.56? 最少要多收錢14.56 才可以開具13%的發(fā)票給對方 不是12萬啊
不止啊 增值稅就是13%啊 比如收入10000 增值稅13% 增值稅10000*0.13=1300 城建稅 附加稅就是10000*0.13*(0.07+0.03+0.02)=156 所得稅2500 合計(jì)1300+156=1456+2500=3956 稅點(diǎn)3956/10000=0.3956
您還算了所得稅的? 我前面沒有算所得稅 您加上所得稅就好了 那有利潤還有個人所得稅分紅的時(shí)候要考慮?
100*(1+14.56%)=114.56 最少要多收錢14.56 才可以開具13%的發(fā)票給對方 不是12萬啊
那如果多收的14.56是跟發(fā)票一起出來嗎?
我這個是沒有算企業(yè)所得稅的 實(shí)際工作中 一般單位就多算增值 城建稅跟附加稅 不考慮企業(yè)所得稅
那多收的14.56是跟發(fā)票一起出來嗎?
就是說要開出114.56的含稅發(fā)票?
要開出114.56的含稅發(fā)票 是的 這個金額只收了增值稅 城建稅 附加稅