你好!計入低耗品吧!
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿公司轉賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發票,以轉賬支票支付。
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿公司轉賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發票,以轉賬支票支付。5、2020年7月21日發出甲材料110000元,其中制造A產品耗用55000元,制造B產品耗用
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿公司轉賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發票,以轉賬支票支付。5、2020年7月21日發出甲材料110000元,其中制造A產品耗用55000元,制造B產品耗用45000
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿公司轉賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發票,以轉賬支票支付。5、2020年7月21日發出甲材料110000元,其中制造A產品耗用55000元,制造B產品耗用45000
打印標識牌用的條形碼打印機和標簽紙計入哪一個科目以及二級科目呢。一千多塊錢
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!