早上好,沒有影響,在利潤表未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計(jì)未分配利潤%2B這個(gè)數(shù)就可以了
請問利潤表上的凈利潤本年累計(jì)累計(jì)加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會(huì)不會(huì)有什么影響?我之前也沒有調(diào)過賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動(dòng)那個(gè)科目調(diào)平?
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這項(xiàng)的年初余額+利潤表中的本年累計(jì)的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
老師你好!我們的資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減去起初數(shù)的差與利潤表的凈利潤不符,原因是年終調(diào)賬入未分配利潤這個(gè)科目了,現(xiàn)在匯算有影響嗎?想調(diào)賬怎么調(diào)?
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
你好,a公司現(xiàn)在在做2024年的賬,發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了,現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖,科目計(jì)入利潤分配,那么這時(shí)候會(huì)導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的(未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣),差額正好是紅沖的這個(gè)數(shù),請問是否有影響,有沒有關(guān)系
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
但是網(wǎng)上說匯算清繳時(shí)要調(diào)表
您好,我上表說的也是調(diào)表呀,在負(fù)債表上:未分配利潤期末那里用公式=利潤表的本年累計(jì)未分配利潤%2B這個(gè)數(shù)就可以了 不好意思,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上面手誤寫成利潤表了。 這個(gè)還要在匯繳時(shí)納稅調(diào)減的
如果不調(diào)表呢,有沒有關(guān)系
您好,不調(diào)負(fù)債表都不平,當(dāng)然不行
那稅務(wù)局也沒找我
您好,稅務(wù)局也不可能把每家公司的問題都找出來,抽到哪家就查哪家了
那么以后每個(gè)年度匯算清繳時(shí)都要調(diào)表嗎,因?yàn)楣矩?cái)務(wù)軟件上一直計(jì)入利潤分配科目的
您好,是的,不調(diào)表負(fù)債不平的
那去年的沒調(diào)表,今年的調(diào)表,那可以嗎,或者還是去年的要去稅務(wù)局調(diào)表改過來呢?
您好,您說的是匯繳后年報(bào)的負(fù)債表和利潤表沒有改是吧,這個(gè)也沒關(guān)系,我們改本年的負(fù)債表未分配利潤期末數(shù),保證本年初和上年末數(shù)據(jù)一樣
你指的改本年的負(fù)債表是指手工的負(fù)債表嗎?財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來的負(fù)債表仍然還是有差額的負(fù)債表
您好,是的,我們報(bào)表是手工做的,因?yàn)檐浖粫?huì)把我們的往來科目 重分類,系統(tǒng)的報(bào)表不對
那么平時(shí)季報(bào)上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是按財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表填報(bào)還是按自己手工改后的報(bào)表填報(bào)呢?目前都是按財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表填報(bào)的
您好,軟件里的報(bào)表可以申報(bào)的,不會(huì)錯(cuò),我們往來余額比較大,需要重分類下